中标
湘乡市山枣镇中心学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告
金额
2347.60元
项目地址
湖南省
发布时间
2023/09/19
公告摘要
公告正文
发布人: 莲花小学经办岗来源: 发布时间: 2023-09-19 00:16:29
湘乡市山枣镇中心学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目(项目编号:2731101000005623286)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:湘乡市山枣镇中心学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目
项目编号:2731101000005623286
项目联系人:莲花小学经办岗
项目联系电话:13973276049
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430381
项目所在行政区划名称:湖南省湘潭市湘乡市
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:湘乡市山枣镇中心学校
采购单位地址:湘乡市山枣镇龙泉村
采购单位联系人和联系方式:陈辉:13574071543
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:445171961
采购单位预算编码:201016
三、成交信息
成交日期:2023年9月19日
总成交金额(元):2347.6(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
湘乡市山枣镇中心学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目(项目编号:2731101000005623286)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:湘乡市山枣镇中心学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目
项目编号:2731101000005623286
项目联系人:莲花小学经办岗
项目联系电话:13973276049
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430381
项目所在行政区划名称:湖南省湘潭市湘乡市
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:湘乡市山枣镇中心学校
采购单位地址:湘乡市山枣镇龙泉村
采购单位联系人和联系方式:陈辉:13574071543
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:445171961
采购单位预算编码:201016
三、成交信息
成交日期:2023年9月19日
总成交金额(元):2347.6(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 湘乡市昆仑桥小龙文具店 | 湖南省湘潭市湘乡市望春门办事处务门前街 | 2347.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 宝利得 二联送货单单栏 | 宝利得 | 48k2s-D | 10 | 2.0 | 20.0 | |
2 | 奖状小学生奖状 | 无品牌 | 奖状 | 200 | 0.3 | 60.0 | |
3 | 彩之印 双面红打印纸复印纸, | 彩之印 | 双面红打印纸复印纸 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
4 | 板擦 | 无品牌 | 黑板刷 | 30 | 3.5 | 105.0 | |
5 | 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹反尾夹夹子燕尾夹资料夹 | 得力/deli | 8552 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
6 | 得力 8554 得力8554彩色长尾票夹燕尾夹反尾夹资料夹夹子 | 得力/deli | 8554 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
7 | 得力0341双钉订书机(混)(台) | 得力/deli | 0341 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
8 | 晨光/M&G K-35 中性笔红色水性笔 | 晨光/M&G | K-35 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
9 | 晨光/M&G KGP-1821(12支盒装)中性笔 | 晨光/M&G | KGP-1821(12支盒装) | 30 | 24.0 | 720.0 | |
10 | 不干胶标签贴自粘性标签 | 财兴 | 自粘性标签 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
11 | 博文记事本软皮本4015 | 博文/bowen | 4015 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
12 | 三益档案5504特大抽杆夹报告夹磨砂白色抽杆夹2.5 | 三益档案/SANISY | 5504 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
13 | 得力抽杆夹5532 | 得力 | 5532 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
14 | 得力办公/No.30247/封箱胶带 | 得力/deli | No.30247 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
15 | 得力7302液体胶(无色)(瓶)胶水 | 得力/deli | 7302 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
16 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 3 | 1.2 | 3.6 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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