公告摘要
项目编号62024111426130393
预算金额2.2万元
招标联系人钟世鑫18935507658
中标公司刚察柯美办公商行2.2万元
中标联系人-
公告正文

 市政中心各大队购买办公耗材 (项目编号:62024111426130393 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:市政中心各大队购买办公耗材

项目编号:62024111426130393 

项目联系人:钟世鑫 

项目联系电话:18309702498 

项目所在行政区划编码:632224 

项目所在行政区划名称:刚察县 

报价起止时间:2024-11-14 19:06 - 2024-11-15 19:06 


二、采购单位信息

采购单位名称:刚察县市政设施运行服务中心 

采购单位地址:青海省 海北藏族自治州 刚察县 刚察县西大街50号  

采购单位联系人和联系方式:钟世鑫 18935507658 

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:12632224MB0765759U 

采购单位预算编码:303002 


三、成交信息

成交日期:2024年11月18日 

总成交金额:2.2024 (万元)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 刚察柯美办公商行 青海省海北藏族自治州刚察县青海省海北州刚察县沙柳河镇东大街南侧(拉色波商业街23号楼)商铺 22024.00


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 公文包 - - 3个 14.00 42.00 -
2 文件袋 - - 34张 4.00 136.00 -
3 双面胶 - - 32张 2.00 64.00 -
4 装订线 - - 2包 14.00 28.00 -
5 起钉器 - - 7个 5.00 35.00 -
6 记事本 - - 41本 18.00 738.00 -
7 订书机 - - 6张 40.00 240.00 -
8 垃圾袋 - - 190个 4.00 760.00 -
9 装订管 - - 2盒 95.00 190.00 -
10 胶带 - - 40张 15.00 600.00 -
11 订书订 - - 42张 3.00 126.00 -
12 转笔刀 - - 1个 45.00 45.00 -
13 打印/复印纸 - - 37箱 220.00 8140.00 -
14 计算器 - - 3个 40.00 120.00 -
15 稿纸 - - 1本 5.00 5.00 -
16 文件袋 - - 30张 3.00 90.00 -
17 包角 - - 10包 6.00 60.00 -
18 账本 - - 20本 20.00 400.00 -
19 回形针 - - 44个 4.00 176.00 -
20 橡皮擦 - - 7个 2.00 14.00 -
21 彩色复印纸 - - 48包 25.00 1200.00 -
22 印泥 - - 2个 5.00 10.00 -
23 美工刀 - - 1张 15.00 15.00 -
24 装订夹条 - - 5张 90.00 450.00 -
25 笔芯 - - 12盒 20.00 240.00 -
26 胶水 - - 42箱 5.00 210.00 -
27 文件档 - - 4个 35.00 140.00 -
28 装订打孔机 - - 1个 10.00 10.00 -
29 抽杆夹 - - 247个 2.00 494.00 -
30 蓝色复印纸 - - 2箱 290.00 580.00 -
31 透明胶片 - - 1张 50.00 50.00 -
32 便签纸 - - 12张 4.00 48.00 -
33 电池 - - 1盒 245.00 245.00 -
34 中性笔 - - 69张 35.00 2415.00 -
35 铅笔 - - 4盒 12.00 48.00 -
36 档案盒 - - 69个 13.00 897.00 -
37 长尾夹 - - 27张 17.00 459.00 -
38 打印机墨 - - 100瓶 19.00 1900.00 -
39 剪刀 - - 12张 15.00 180.00 -
40 相纸 - - 1箱 400.00 400.00 -
41 修改液 - - 6个 4.00 24.00 -
 


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