公告摘要
项目编号2921351000000061108
预算金额99.00元
招标联系人-
中标公司龙里童搏士文具经营部104.50元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 龙里县湾滩河学区服务中心 
二、    *履约供应商名称:  龙里童搏士文具经营部 
三、    *采购项目编号:  2921351000000061108  
四、    *合同编号:   30173663 
五、    *验收单位:  龙里县湾滩河学区服务中心 
六、    *验收日期:  2023年5月16日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 致炫优品学生标准软套尺(20cm直尺+2把三角尺+量角器) 60 270.0 无品牌\软套尺 验收通过
2 留样标签贴纸加厚(600贴/包) 5 390.0 无品牌\留样标签贴 验收通过
3 得力5654网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) 60 300.0 得力/deli\5654 验收通过
4 B5草稿本40页E026-18 260*178mm 60 168.0 无品牌\E026-18 验收通过
5 晨光/M&G ARP41801 签字笔 书写笔 单支装0.5mm/整包装1*12 60 240.0 晨光/M&G\ARP41801 验收通过
6 晨光(M&G) A4写字板夹 PP书写垫板带刻度尺文件夹 经济型ADM929A1垫板 60 420.0 晨光/M&G\ADM929A1垫板 验收通过
7 晨光(M&G)文具2B考试涂卡铅笔套装 学生考试练习专用按动自动铅笔(涂卡铅笔*1+适配2B铅芯*6根)HAMP0064 60 180.0 晨光/M&G\HAMP0064 验收通过
8 晨光优品橡皮0722 60 180.0 晨光/M&G\0722 验收通过
9 得力/deli 7303液体胶水 125ml 30 99.0 得力/deli\7303 验收通过
10 备课本 班务日志 听课记录 校务日志 来访登记16K 教师备课老师教学用本子70页 60 360.0 兴立 /FPQ\16K 验收通过
11 教师专用 听课评课记录本 16k 80 160.0 兴立 /FPQ\E017-16 验收通过
12 晨光(M&G)文具18mm办公美工刀刀片不锈钢大号壁纸刀具手工裁纸拆快递开箱墙纸刀美术刀子伸缩刀架ASS91316 10 104.5 晨光/M&G\ASS91316 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   陈和平
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