公告摘要
项目编号2851101000008712141
预算金额960.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 邵晶来源: 发布时间: 2023-12-14 08:02:24


一、 *采购人名称:凤凰县公路建设养护中心

二、 *履约供应商名称:凤凰县新大地文体办公用品店
三、 *采购项目编号:2851101000008712141
四、 *合同编号:49448073
五、 *验收单位:凤凰县公路建设养护中心
六、 *验收日期:2023年12月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 卡西欧 DW-200TW-WE 电子计算器 计算器 4 272.0 卡西欧/Casio\DW-200TW-WE 验收通过
2 得力 30401 双面胶 10 15.0 得力/deli\30401 验收通过
3 美的 MK-HJ1713a 电热水壶 电烧水壶 1.7L家用烧水壶 3 744.0 美的/Midea\MK-HJ1713a 验收通过
4 天堂伞 31109E 雨伞 45 1260.0 天堂伞\31109E 验收通过
5 南孚 5号碱性电池 普通干电池 电池~ 25 125.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
6 得力 8554 得力8554长尾票夹 120 120.0 得力/deli\8554 验收通过
7 得力 8551ES 得力8551彩色长尾夹 120 240.0 得力/deli\8551ES 验收通过
8 心相印 茶语系列3层150抽3包 软抽3个/1提 抽纸 48 720.0 心相印/Mind Act Upon Mind\茶语系列3层150抽3包 验收通过
9 修正液/修正带/修正贴 晨光/M&G MF6004修正液 18ml 5 25.0 晨光/M&G\MF6004 验收通过
10 爱上雨天 雨衣 40 600.0 爱上雨天\TP-A800 验收通过
11 0037 别针/回形针/大头针 得力回形针 20 100.0 得力/deli\0037 验收通过
12 毛巾/面巾/方巾 洁佳康 3578 毛巾 10 40.0 洁佳康\3578 验收通过
13 博仕智棉花被火架被烤火被3252 6 600.0 博仕智\43424+-**+ 验收通过
14 环美会议记录本 30 240.0 环美空间\t1438 验收通过
15 环美会议记录本 120 480.0 环美空间\t1438 验收通过
16 得力 8553 得力8553长尾夹 160 160.0 得力/deli\8553 验收通过
17 得力 8556 得力 8556彩色长尾票夹 120 120.0 得力/deli\8556 验收通过
18 水杯-瓷杯 1 38.0 景德镇\300ml 验收通过
19 三益B6信封 100 20.0 三益\B6信封 验收通过
20 YF 36垃圾袋(黑) 100 500.0 YF\36 验收通过
21 蓝月亮500g抑菌洗手液 5 75.0 蓝月亮/Blue moon\500g 验收通过
22 一次性纸杯富强纸杯 120 960.0 富强\8029 验收通过
23 得力Z7247红柏复印纸A4 70g 500张/包 8包/箱(单位:包)白色 40 1200.0 得力/deli\Z7247 验收通过
24 洁尔惠 6580垃圾袋(65*80)50个/卷 20 300.0 洁尔惠\(65*80)垃圾袋 验收通过
25 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) 144 432.0 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邵晶







返回顶部