公告摘要
项目编号2851101000013980817
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 邹倩 来源: 发布时间: 2024-08-08 12:06:20


一、 *采购人名称:湘阴县市场建设服务中心

二、 *履约供应商名称:岳阳海川办公设备有限公司
三、 *采购项目编号:2851101000013980817
四、 *合同编号:53539042
五、 *验收单位:湘阴县市场建设服务中心
六、 *验收日期:2024年8月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5855 得力(deli)5855抽杆夹(10个/包)(单位:包)混 5 5.0 得力/deli\5855 验收通过
2 55g 家居消毒液 黑猫84消毒液 1 70.0 黑猫/HIMORE\55g 验收通过
3 芦荟抑菌洗手液500mL 蓝月亮洗手液 2 25.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL 验收通过
4 得力 0385 订书机 1 121.0 得力/deli\0385 验收通过
5 修正液/修正带/修正贴 得力(deli)15ml修正液学生涂改液 改正液 不锈钢笔头修正笔 颜色随机7284 1 3.28 得力/deli\7284 验收通过
6 6600ES 红 得力思达6600ES中性笔(红)(单位:支) 2 1.7 得力/deli\6600ES 红 验收通过
7 妙洁 耐油橡胶手套 1 40.0 妙洁/magic\橡胶手套 验收通过
8 得力 8551ES 得力8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 1 12.92 得力/deli\8551ES 验收通过
9 得力30208大容量加厚封箱胶带 1 18.0 得力/deli\30208 验收通过
10 白猫洗衣粉2.5kg 1 40.0 无品牌\C99 验收通过
11 成佳 18K皮本 60 900.0 成佳\CJ-0618 验收通过
12 得力 S20 0.7mm中性笔 1支(单位:支) 黑 5 90.0 得力/deli\S20 验收通过
13 普通干电池 5号/7号南孚电池(两粒一卡,一盒60粒) 5 10.5 南孚/NANFU\5号 验收通过
14 得力3164活页记事本笔记本(黑)-100页-25K(本) 6 267.3 得力/deli\3164 验收通过
15 得力 得力30402棉纸双面胶带18mm*10y*80um(白)(16卷/袋) 1 1.3 得力/deli\30402 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邹倩







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