公告摘要
项目编号2191101000018265419
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司华容县文明文具超市10.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 李陆龙 来源: 发布时间: 2025-01-02 11:05:41


一、 *采购人名称:华容县鲇市中学

二、 *履约供应商名称:华容县文明文具超市
三、 *采购项目编号:2191101000018265419
四、 *合同编号:56994075
五、 *验收单位:华容县鲇市中学
六、 *验收日期:2025年1月2日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 洁成 一次性杯子 塑杯 2 360.0 洁成\一次性杯子 验收通过
2 齐心 文件 袋 文件管理 50 100.0 齐心/Comix\文件 袋 验收通过
3 图形品牌 大扫把 扫把头 12 192.0 图形品牌\大扫把 验收通过
4 图形品牌 透明胶 美纹纸胶带 10 120.0 图形品牌\透明胶 验收通过
5 图形品牌 垃圾袋 垃圾夹 36 180.0 图形品牌\垃圾袋 验收通过
6 佳帮手 透明加厚收纳箱 压缩收纳 5 240.0 佳帮手\透明加厚 验收通过
7 喜润家 木质 布拖把水拖 10 120.0 喜润家/CIRY\木质 验收通过
8 南孚 5号/7号 电池/电力配件 30 150.0 南孚/NANFU\5号/7号 验收通过
9 苏泊尔 KC20KH510 保温壶 4 512.0 苏泊尔/SUPOR\KC20KH510 验收通过
10 图形 垫角板 财务证明用品 2 100.0 图形\垫角板 验收通过
11 捷诺立 三号国旗 旗帜 2 56.0 捷诺立/JNL\N96571 验收通过
12 王麻子 JC18 剪刀 3 36.0 王麻子\JC18 验收通过
13 二夯娄 L023 垃圾桶20l双桶 垃圾桶 2 196.0 二夯娄\L023 验收通过
14 金荷 A4 70g 500张/包 10包 打印/复印纸 22 5720.0 金荷\A4 70g 500张/包 10包 验收通过
15 得印 16K试卷纸 新闻纸 一体机纸 打印/复印纸 10 2200.0 得印/Befon\16K试卷纸 新闻纸 验收通过
16 羽衣 10色72支装 无尘粉笔 6 900.0 羽衣\10色72支装 验收通过
17 BLINGIRD 粉笔擦 板擦 12 180.0 BLINGIRD\粉笔擦 验收通过
18 名博 MB.82-25 皮面记事本9625商务笔记本A5办公创意日记本皮本 40 640.0 名博\MB.82-25 验收通过
19 得力 8552 长尾夹 2#彩色长尾票夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 8 96.0 得力/deli\8552 验收通过
20 三益档案 银行账本 3 54.0 三益档案/SANISY\银行帐本 验收通过
21 得力 0232 起钉器卡装 10# (单位:台) 混色 4 16.0 得力/deli\0232 验收通过
22 三益档案 5882 包角封套 50/套 4 80.0 三益档案/SANISY\5882 验收通过
23 得力 5953 A4牛皮纸档案袋 100 100.0 得力/deli\5953 验收通过
24 得力 0371 省力订书机 2 40.0 得力/deli\0371 验收通过
25 晨光 ADM95087 文件夹 60 360.0 晨光/M&G\ADM95087 验收通过
26 晨光 抽杆夹 50 100.0 晨光/M&G\ADM94521 验收通过
27 晨光 XGP30117 中性笔 20 400.0 晨光/M&G\XGP30117 验收通过
28 晨光 XGP30117 中性笔 20 600.0 晨光/M&G\XGP30117 验收通过
29 晨光 ADG98133 电子计算器 2 84.0 晨光/M&G\ADG98133 验收通过
30 晨光 MG6102 替芯/铅芯 40 480.0 晨光/M&G\MG6102 验收通过
31 晨光 MG6102 替芯/铅芯 40 480.0 晨光/M&G\MG6102 验收通过
32 得力/deli 2042美工刀办公刀具(混)(把) 3 24.0 得力/deli\2042 验收通过
33 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) 30 60.0 得力/deli\0012 验收通过
34 得力(deli)9864A快干印台红(单位:只) 2 30.0 得力/deli\9864A 验收通过
35 得力 3214橡胶圈(黄)(50g/筒) 2 10.0 得力/deli\3214 验收通过
36 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李陆龙







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