公告摘要
项目编号2631101000015951462
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 向锦艳 来源: 发布时间: 2024-11-05 10:04:08


一、 *采购人名称:龙山望城幼儿园

二、 *履约供应商名称:龙山县世洁文具用品经营店
三、 *采购项目编号:2631101000015951462
四、 *合同编号:55008264
五、 *验收单位:龙山望城幼儿园
六、 *验收日期:2024年11月5日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 特美居 次性饭盒圆形透明塑料快餐盒 次性饭盒圆形透明塑料快餐盒 30 180.0 特美居\次性饭盒圆形透明塑料快餐盒 验收通过
2 赛拓 绳子秋千绳 20 140.0 赛拓/SANTO\绳子 验收通过
3 图形 围裙 17 340.0 图形\围裙 验收通过
4 吸顶灯斌翔LED吸顶灯20W24W 50 1350.0 斌翔\斌翔LED吸顶灯20W 验收通过
5 玛丽 A3-80G 彩色复印纸 3 105.0 玛丽\A3-80G 验收通过
6 玛丽 A3-80G 彩色复印纸 3 105.0 玛丽\A3-80G 验收通过
7 玛丽 A3-80G 彩色复印纸 3 105.0 玛丽\A3-80G 验收通过
8 玛丽 A3-80G 彩色复印纸 3 105.0 玛丽\A3-80G 验收通过
9 玛丽 A3-80G 彩色复印纸 3 105.0 玛丽\A3-80G 验收通过
10 嘉强 桶装水架 20 2400.0 嘉强\收纳架 验收通过
11 润田 饮用纯净水550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 11 220.0 润田\饮用纯净水550ml*24瓶 验收通过
12 得力 30407 双面胶带 100 300.0 得力/deli\30407 验收通过
13 齐心 C333 文件袋 400 400.0 齐心/Comix\C333 验收通过
14 雕牌 青柠飘香透明皂 252g 洗衣皂 30 150.0 雕牌\青柠飘香透明皂 252g 验收通过
15 圣梵高 826 书画笔 50 900.0 圣梵高\826 验收通过
16 马利 铅笔 2B4B6B8B12B 50 100.0 马利/Marie's\4B 验收通过
17 得力 橡皮筋乳胶圈橡皮筋(微黄)(100g/筒) 15 225.0 得力/deli\(deli)3213 验收通过
18 一次性筷子 11 33.0 A\一次性筷子 验收通过
19 得力 0042 图钉/工字钉 20 100.0 得力/deli\0042 验收通过
20 绿丰 塑杯 10 600.0 绿丰\一次性杯子 验收通过
21 7070-24 铅笔 得力/deli 7070-24_24色六角杆彩铅(混)(24色/筒) 50 500.0 得力/deli\7070-24 验收通过
22 得力 0557 得力/deli 削笔刀 削笔机 卷笔刀 削笔器 0557 个 20 180.0 得力/deli\0557 验收通过
23 打气筒 5 175.0 迈克/maccura\打气筒 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:向锦艳







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