公告摘要
项目编号2691101000012054525
预算金额80.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 肖兵娥 来源: 发布时间: 2024-07-09 10:45:13


一、 *采购人名称:攸县皇图岭中心卫生院

二、 *履约供应商名称:攸县皇图岭镇老兵哥超市
三、 *采购项目编号:2691101000012054525
四、 *合同编号:52038733
五、 *验收单位:攸县皇图岭中心卫生院
六、 *验收日期:2024年7月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 朋意 竹扫把环卫 扫把 老式环卫大扫帚 31 558.0 朋意\竹扫把环卫 验收通过
2 圣极光 塑料垃圾桶240L分类款脚踩式大号环卫厨房垃圾桶 10 3800.0 圣极光\圣极光 验收通过
3 巧姨 TM2008 防护手套 皮手套 长胶手套加长橡胶乳胶劳保工作耐磨耐用胶皮洗碗长款洗衣衣服 22 264.0 巧姨\TM2008 验收通过
4 创易 CY2414 订书机 5 54.5 创易\CY2414 验收通过
5 档案袋 创易50个装牛皮纸档案袋 5 149.0 创易\档案袋 验收通过
6 古城 檀香 50 235.0 古城\ 验收通过
7 晨光 文件盒 A4档案盒 蓝色/黑色 文件资料整理盒 带纸压夹 办公收纳盒文件盒 ADM94745 10 300.0 晨光/M&G\ADM94745 验收通过
8 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 20 40.0 得力/deli\0018 验收通过
9 创易 CY3392 票夹/长尾夹 大号41MM 10 150.0 创易\CY3392 验收通过
10 晨光 0.5 中性笔 20 200.0 晨光/M&G\0.5 验收通过
11 得力 24/6 订书钉 30 60.0 得力/deli\24/6 验收通过
12 维达 4层100g30卷 卷筒纸 15 675.0 维达/Vinda\4层100g30卷 验收通过
13 妙洁 钢丝球 15 120.0 妙洁/magic\钢丝球6只装 验收通过
14 晨光 文件夹配件 15 180.0 晨光/M&G\A4平板夹(文件夹) 验收通过
15 1提 散纸(平板卫生纸) 30 1050.0 无品牌\1提 验收通过
16 打印/复印纸 尖兵 A5 70g 复印纸 20 2700.0 尖兵\A5 70g 验收通过
17 劲彩 J TN281 粉盒 10 2360.0 劲彩\J TN281 验收通过
18 清风 BR12SJ9U 软包抽取式面纸 30 660.0 清风\BR12SJ9U 验收通过
19 苏泊尔/SUPOR 1.5L电热水壶 SW-15T715 2 118.1 苏泊尔/SUPOR\SW-15T715 验收通过
20 开普特一次性水杯 3 270.0 开普特\1223 验收通过
21 开普特 H1523 扫把 10 150.0 开普特\H1523 验收通过
22 60CM排拖 10 380.0 无品牌\50CM 验收通过
23 平板拖把 3 144.0 无品牌\100CM 验收通过
24 得力 6801 思达白板笔 2.0mm 10支/盒(单位:支)黑/红/蓝 10 40.0 得力/deli\6801 验收通过
25 得力 6801 思达白板笔 2.0mm 10支/盒(单位:支)黑/红/蓝 20 80.0 得力/deli\6801 验收通过
26 得力5301文件夹(蓝)(只) 10 120.0 得力/deli\2017030402814 验收通过
27 得力18283延长线插座(带电源适配器)(白)(单位:只) 2 156.0 得力/deli\18283 验收通过
28 得力 S630 思达白板笔墨水 12ml 20瓶/盒(单位:瓶) 黑 30 120.0 得力/deli\S630 验收通过
29 【运费】 1 30.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:肖兵娥







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