中标
湘潭市雨湖区云塘街道社区卫生服务中心关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
100.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2025/01/20
公告摘要
公告正文
发布人: 周萍 来源: 发布时间: 2025-01-20 09:48:59
一、 *采购人名称:湘潭市雨湖区云塘街道社区卫生服务中心
二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区稚鑫日用百货商行
三、 *采购项目编号:2381101000015849697
四、 *合同编号:54928602
五、 *验收单位:湘潭市雨湖区云塘街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期:2025年1月20日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:周萍
一、 *采购人名称:湘潭市雨湖区云塘街道社区卫生服务中心
二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区稚鑫日用百货商行
三、 *采购项目编号:2381101000015849697
四、 *合同编号:54928602
五、 *验收单位:湘潭市雨湖区云塘街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期:2025年1月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 青联 财务证明用品/粘贴单 | 10 | 25.0 | 青联/qinglian\报销单 | 验收通过 | |
2 | 兰诗 财务证明用品/付款凭证 | 20 | 50.0 | 兰诗\凭证 | 验收通过 | |
3 | 得力 241-0 打印/复印纸/打印纸 | 5 | 350.0 | 得力/deli\241-0 | 验收通过 | |
4 | 洁柔 卷纸器/纸巾架/B 超纸 | 6 | 210.0 | 洁柔\卫生纸 | 验收通过 | |
5 | 青联 财务证明用品/银行记账账本 | 1 | 15.0 | 青联/qinglian\记账凭证 | 验收通过 | |
6 | 蓝奇 文具套装/礼盒/速干针管笔 | 2 | 24.0 | 蓝奇\中性笔 | 验收通过 | |
7 | 立信 账本/账册/会计凭证封面纸 | 5 | 50.0 | 立信\立信牛皮纸账簿封面 | 验收通过 | |
8 | 诺罗 门帘及配件 | 10 | 400.0 | 诺罗\门帘 | 验收通过 | |
9 | 夏普 程序员型计算器/计算机 | 5 | 100.0 | 夏普/Sharp\计 算 器 | 验收通过 | |
10 | 中伟 搁板/置物架 | 1 | 88.0 | 中伟\置物架 | 验收通过 | |
11 | 勐乐山普洱勐海第七大茶山 红茶/茶叶 | 1 | 60.0 | 勐乐山普洱勐海第七大茶山\ | 验收通过 | |
12 | 万丰 整理隔板/整理箱 | 5 | 75.0 | 万丰\保洁柜 | 验收通过 | |
13 | 旺旺 其他蛋奶/奶油法饼 | 10 | 900.0 | 旺旺\ | 验收通过 | |
14 | 怡宝 其他饮料作物产品/纯净水 | 3 | 72.0 | 怡宝/C'estbon\ | 验收通过 | |
15 | 小博士 抽屉锁 | 1 | 7.0 | 小博士\抽屉锁 | 验收通过 | |
16 | 蓝盾消防 手提式干粉灭火器 灭火器 | 3 | 234.0 | 蓝盾消防\手提式干粉灭火器 | 验收通过 | |
17 | 博大 仓储货架 | 1 | 260.0 | 博大\货架 | 验收通过 | |
18 | 得力 固体胶 胶棒 | 48 | 120.0 | 得力/deli\固体胶 | 验收通过 | |
19 | 金号 枕套/枕巾 | 30 | 450.0 | 金号\纯棉 | 验收通过 | |
20 | 美丽雅 一次性桌布 | 5 | 15.0 | 美丽雅/MARYYA\美丽雅一次性桌布 | 验收通过 | |
21 | 得力 D-DR1035 硒鼓 | 2 | 170.0 | 得力/deli\D-DR1035 | 验收通过 | |
22 | 得力 3466 单据/收据/凭证/收款凭证 | 20 | 50.0 | 得力/deli\3466 | 验收通过 | |
23 | 替芯/铅芯 得力 6906 0.5mm中性笔芯 20支/盒 (单位:支) 黑 | 30 | 15.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
24 | 得力/deli 剪刀 6009 | 10 | 50.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
25 | 环特 垃圾桶 | 2 | 170.0 | 环特\80L | 验收通过 | |
26 | 洗洁精 | 10 | 100.0 | 立白/Liby\新金桔 1.12kg | 验收通过 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:周萍
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