公告摘要
项目编号2141451000000261529
预算金额952.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市安庆路幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  合肥星晶睿商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号:  2141451000000261529  
四、    *合同编号:   30523923 
五、    *验收单位:  合肥市安庆路幼儿园 
六、    *验收日期:  2023年10月12日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 户外类饮用天然矿泉水 10 600.0 无品牌\27000 验收通过
2 火星猪 免烤胶画儿童手工diy挂机 制作水晶胶画挂件涂色画 水晶胶DIY挂件套装 包装袋装 8 712.0 火星猪\DIY挂件 验收通过
3 超威 驱蚊草超威电蚊香液 30 600.0 超威\100010116681 验收通过
4 宝宝金水 户外宝宝金水 10 280.0 宝宝金水\4678190 验收通过
5 粉兰之家 空气清新剂除异味 30 600.0 粉兰之家\100051144194 验收通过
6 国俊众搏 全开大白纸 20 80.0 国俊众搏/GJ \35230160940 验收通过
7 超威 家庭环境清洁剂 30 900.0 超威\5773954 验收通过
8 保赐利 家庭环境清洁剂除胶剂 20 400.0 保赐利\B-1810 验收通过
9 名典上品 一次性手套 10 300.0 名典上品\MPE500 验收通过
10 【200支】雪糕棒手工制作 20 160.0 无品牌\10027819685341 验收通过
11 TATANICE 拨浪鼓手摇铃铛沙锤 10 200.0 TATANICE\无型号 验收通过
12 国俊众搏 美工类 大白布 10 650.0 国俊众搏/GJ \无型号 验收通过
13 晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条 27 270.0 晨光/M&G\AJD97389 验收通过
14 两面针 青蒿·消毒洗手液500ml 洗手液 48 1344.0 两面针\青蒿·消毒洗手液500ml 验收通过
15 六品堂 毛边纸 40 952.0 六品堂\38039286383 验收通过
16 沪兴 褶皱纸 20 650.0 沪兴\10054864475503 验收通过
17 LISM 铝箔纸 10 280.0 LISM\10049317094825 验收通过
18 霞光 塑封膜 10 665.0 霞光\6970186140156 验收通过
19 得力 卡纸 40 276.0 得力/deli\得力DL-74847 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   王静静
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