公告摘要
项目编号1459471000010292963
预算金额864.00元
招标联系人-
中标公司郴州市飞虹文具商店384.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 段国爱来源: 发布时间: 2023-11-30 11:35:28


一、 *采购人名称:苏仙区卫生健康局

二、 *履约供应商名称:郴州市飞虹文具商店
三、 *采购项目编号:1459471000010292963
四、 *合同编号:35217165
五、 *验收单位:苏仙区卫生健康局
六、 *验收日期:2023年11月30日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金号织业毛巾 10 170.0 金号毛巾\G195H 验收通过
2 亚太森博 战斗金刚精品 复印纸 4 780.0 亚太森博\70g a4 验收通过
3 得力 18168-03 3M插座 10 650.0 得力/deli\18168-03 验收通过
4 精尔雅热水瓶2L 5 290.0 无品牌\无型号 验收通过
5 得力抽杆夹5534 60 144.0 得力\5534 验收通过
6 得力7093强力固体胶 24 120.0 得力/deli\7093 验收通过
7 天顺文件框308 5 120.0 天顺 \308 验收通过
8 齐心 C-8802 电热水壶 3 474.0 齐心/Comix\C-8802 验收通过
9 齐心GP006中性笔 15 630.0 齐心/Comix\GP006 验收通过
10 奥德美GP-009中性笔 20 240.0 奥德美\GP-009 验收通过
11 纯棉宽拖把 10 180.0 无品牌\无型号 验收通过
12 得力0368订书机 5 150.0 得力/deli\0368 验收通过
13 闪迪/Sandisk 优盘 SDCZ73-064G-Z35B 容量 64GB USB3.0 酷铄 读速150MB/s 金属外壳 蓝色 3 324.0 闪迪/Sandisk\SDCZ73-064G-Z35B 验收通过
14 华茂高级会议记录本25开 HM2552 40 520.0 华茂/huamao\HM2552 验收通过
15 德翔手提布袋 36 684.0 德翔\DX-630 验收通过
16 南孚电池7号 100 300.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
17 南孚电池5号 50 150.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
18 得力5623型号A4文件盒档案盒文件夹收纳盒子夹塑料大资料盒 48 624.0 得力/deli\5623 验收通过
19 得力 5830 网格拉链袋(混)(只) 22 154.0 得力/deli\5830 验收通过
20 农夫山泉550ML矿泉水 23 1035.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\848851 验收通过
21 心相印抽纸DT3200 48 864.0 心相印/Mind Act Upon Mind\dt3200 验收通过
22 康乐塑料加厚一次性塑料杯 3 384.0 无品牌\PP食品用 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:段国爱







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