公告摘要
项目编号2251101000003583101
预算金额98.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 闻祥来源: 发布时间: 2023-07-17 17:02:26


一、 *采购人名称:株洲市医疗保障局

二、 *履约供应商名称:石峰区文雅文体用品商贸行
三、 *采购项目编号:2251101000003583101
四、 *合同编号:45470887
五、 *验收单位:株洲市医疗保障局
六、 *验收日期:2023年7月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 电热水壶 美的/Midea 养生壶 MK-GE1703 1 199.0 美的/Midea\MK-GE1703 验收通过
2 维达V2260超韧盒装抽纸3层盒巾100抽*3盒/提(提)(100058613PCS) 3 436.38 维达/Vinda\V2260 验收通过
3 盛源 超细纤维毛巾 35cm*75cm 盛源 超细纤维毛巾 35cm*75cm 毛巾/面巾/方巾 蓝色 (1条/包) 40 279.2 盛源\超细纤维毛巾 35cm*75cm 验收通过
4 茶花 五组五金U型挂钩 0768 挂钩/粘钩 8 169.04 茶花\0768 验收通过
5 驱蚊液220ml 润本/RUNBEN 驱蚊液 花露水驱蚊水喷雾200ml 24 768.0 润本/RUNBEN\驱蚊液220ml 验收通过
6 茶花 小号水桶 6 180.0 茶花\1806 验收通过
7 茶花 大号收纳箱 3 294.0 茶花\0017 验收通过
8 晨光/M&G 7号碱性电池 ARC92557【4粒/卡】 48 364.8 晨光/M&G\ARC92557 验收通过
9 得力19353挂钩_1.5kg(白色)(4只/卡)(100122250PCS) 20 98.0 得力/deli\19353 验收通过
10 晨光脚踏式单盖双桶分类垃圾桶20LALJ99428 3 342.57 晨光/M&G\ALJ99428 验收通过
11 得力 插座 6 648.0 得力\DA32 验收通过
12 得力竹纤维杯 50 718.0 DELI\19207 验收通过
13 垃圾袋 50 1205.0 欣欣\垃圾袋 验收通过
14 枪手 防虫包 30 840.0 枪手/GUNNER\01 验收通过
15 蓝月亮芦荟抑菌洗手液500g 48 950.4 蓝月亮/Blue moon\洗手液 验收通过
16 维达卷纸卫生纸有芯蓝色经典4层10卷1400克 48 1704.0 维达/Vinda\纸巾 验收通过
17 妙洁免手洗平板拖把家用木地板吸水拖地神器干湿两用懒人拖布头 6 774.0 妙洁/magic\妙洁 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:闻祥







返回顶部