公告摘要
项目编号2751451000000671529
预算金额89.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称:  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号:  2751451000000671529  

四、    *合同编号:   30909039 

五、    *验收单位:  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期:  2024年11月28日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 兄弟 TN-B020 墨粉/碳粉 2 180.0 兄弟/BROTHER\TN-B020 验收通过
2 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 76x76mm 20 50.0 得力/deli\9082 验收通过
3 玛丽文化 A3 70g 打印/复印纸 2 80.0 玛丽文化\A3 70g 验收通过
4 得力 30400 棉纸双面胶带 9mmx10y袋装 40 26.0 得力/deli\30400 验收通过
5 得力 2053 小号金属美工刀 10 22.0 得力/deli\2053 验收通过
6 得力 3041 橡皮 1 0.8 得力/deli\3041 验收通过
7 得力 7655 胶装本 10 40.0 得力/deli\7655 验收通过
8 得力 9531 不锈钢票夹 10 180.0 得力/deli\9531 验收通过
9 得力 得力924文件篮公文篮收集蓝a4收纳框财务会计单据凭证框办公用品 20 193.0 得力/deli\924 验收通过
10 得力 3161皮面记事本 1 15.1 得力/deli\3161 验收通过
11 公牛 GN-M1330 电源插座 1 45.0 公牛/BULL\GN-M1330 验收通过
12 得力 0231 订书钉起钉器 1 2.5 得力/deli\0231 验收通过
13 欣乐 70克 A4 8包/箱 打印/复印纸 1 176.0 欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱 验收通过
14 得力 6010 剪刀 1 8.5 得力/deli\6010 验收通过
15 得力 得力5706文件袋 11 87.45 得力\5706 验收通过
16 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA TN229K-L原装碳粉C7222i/C7228i打印机复印机墨粉盒 4 1560.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN229K-L 验收通过
17 得力 5240资料册 蓝色 10 120.0 得力/deli\5240 验收通过
18 得力 0368 订书机 5 89.0 得力/deli\0368 验收通过
19 得力 9848 文件座/文件架/文件框 1 20.0 得力/deli\9848 验收通过
20 得力/deli 8555ES 票夹/长尾夹 1 6.5 得力/deli\8555ES 验收通过
21 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹 1 15.0 得力/deli\8552ES 验收通过
22 得力 5623 档案盒(只) 1 7.5 得力/deli\5623 验收通过
23 得力0.5mm 软胶,(deli)6600ES中性笔 1 0.7 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   宗秀秀 





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