公告摘要
项目编号2511101000018407216
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 邓涵丹 来源: 发布时间: 2024-12-24 14:12:58


一、 *采购人名称:祁阳县观音滩镇八尺完全小学

二、 *履约供应商名称:祁阳市求知书店人民路店
三、 *采购项目编号:2511101000018407216
四、 *合同编号:57116362
五、 *验收单位:祁阳县观音滩镇八尺完全小学
六、 *验收日期:2024年12月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 装订机 1 35.0 得力/deli\2798 验收通过
2 新健 体操垫儿童仰卧起坐垫子其它中小型健身器材 4 200.0 新健\XJ-306 验收通过
3 蓝月亮 健康洗手液 洗手液 洗手液 4 96.0 蓝月亮/Blue moon\健康洗手液 验收通过
4 李宁 LBDM702-1 跳绳 跳绳 20 580.0 李宁/Lining\LBDM702-1 验收通过
5 得力 70816-24 马克笔 25 1000.0 得力/deli\70816-24 验收通过
6 得力 拆信刀/切纸刀 A4切纸刀 1 150.0 得力/deli\8012 验收通过
7 得力 0210 订书钉 订书针长 5 15.0 得力/deli\0210 验收通过
8 7号无汞碱性电池 普通干电池7号南孚电池 1 5.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
9 得力 63209 档案盒文件盒75MM档案盒 10 200.0 得力/deli\63209 验收通过
10 得力 8553A 票夹/长尾夹 5 95.0 得力/deli\8553A 验收通过
11 来客 一次性餐桌用品套装、纸杯子 2 23.0 来客\一次性杯子 验收通过
12 得力 牛皮信封 1 4.0 得力/deli\3423 验收通过
13 金井 茶叶罐、茶叶 1 200.0 金井\茶叶 验收通过
14 野菊花36圈 蚊香/蚊香液榄菊蚊香 6 96.0 榄菊/Lanju\野菊花36圈 验收通过
15 者也 防尘服食堂工作服加帽子 3 219.0 者也\防尘服1 验收通过
16 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 1 35.0 得力/deli\30205 验收通过
17 得力 30403 双面胶带 20 40.0 得力/deli\30403 验收通过
18 得力 7597 奖状/证书 1 10.0 得力/deli\7597 验收通过
19 得力 5505 文件袋 3 30.0 得力/deli\5505 验收通过
20 得力 24828 得力(deli) 奖状荣誉证书 A4学生表扬表彰证书 儿童奖项荣誉奖状 50张/包 24828 奖状【A4-50张】24828奖状/证书 2 24.0 得力/deli\24828 验收通过
21 得力(deli)Z7503 木尚复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱 A4-70g8包/箱打印/复印纸 7 1260.0 得力/deli\Z7503 验收通过
22 得力 丙烯颜料 2 22.0 得力/deli\73875 验收通过
23 得力 丙烯颜料 5 55.0 得力/deli\73875 验收通过
24 得力 丙烯颜料 7 77.0 得力/deli\73875 验收通过
25 得力 丙烯颜料 5 55.0 得力/deli\73875 验收通过
26 得力 丙烯颜料 5 55.0 得力/deli\73875 验收通过
27 得力 DBH-388AX 硒鼓 8 600.0 得力/deli\DBH-388AX 验收通过
28 得力 5342 文件夹 10 100.0 得力/deli\5342 验收通过
29 得力 7302 胶水 10 20.0 得力/deli\7302 验收通过
30 得力 得力文件夹抽杆夹加厚a4拉杆夹 30 90.0 得力/deli\5861 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邓涵丹







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