公告摘要
项目编号2991101000006757714
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 赵颖来源: 发布时间: 2023-11-15 11:34:36


一、 *采购人名称:湘乡市东山中心学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号:2991101000006757714
四、 *合同编号:47976385
五、 *验收单位:湘乡市东山中心学校
六、 *验收日期:2023年11月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 天色 A4相片纸 135G高光相片纸100张 5 130.0 天色\A4相片纸 验收通过
2 三益档案 三益1888-2档案袋12厘米档案袋 50 220.0 三益档案/SANISY\1888-2 验收通过
3 得力 78998 得力78998四栏文件框 文件座/文件架/文件框 4 115.2 得力/deli\78998 验收通过
4 得力6010剪刀 5 46.9 得力/deli\6010 验收通过
5 得力 S822 中性笔 6 184.5 得力/deli\S822 验收通过
6 得力 30203 得力30203封箱胶带48mm*60y*50um单卷 48 257.28 得力/deli\30203 验收通过
7 怡宝 饮用纯净水 400ml*24 矿泉水/纯净水 20 720.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 400ml*24 验收通过
8 得力 9005 挂钟 白/黑随机 闹钟/挂钟 4 313.6 得力/deli\9005 验收通过
9 得力 得力18262插座 8组3米线 其它插座 4 249.6 得力/deli\18262 验收通过
10 岳阳楼 A4 70g彩色复印纸 500张/包 3 100.8 岳阳楼\A4 70g 验收通过
11 岳阳楼 A4 70g彩色复印纸 500张/包 3 96.0 岳阳楼\A4 70g 验收通过
12 得力(deli)5855抽杆夹(10个/包)混 60 120.0 得力/deli\5855 验收通过
13 得力 得力/deli24830奖状12K 1500 600.0 得力/deli\24830 验收通过
14 得力9879光敏印油(红)(瓶) 4 48.0 得力/deli\9879 验收通过
15 得力/deli 5953 牛皮纸档案袋 (混浆) 10个/包 (单位:包) 米黄色 50 506.5 得力/deli\5953 验收通过
16 得力5590手提拉链袋(黑)(单位:个) 1 43.2 得力/deli\5590 验收通过
17 得力/deli 30403棉纸双面胶带80um*24mm*10y(白) 72 201.6 得力/deli\30403 验收通过
18 得力3898塑封机(白)(台) 1 156.0 得力/deli\3898 验收通过
19 得力 得力 3819 护卡膜 100片/包 (单位:包) 透明 10 452.6 得力/deli\3819 验收通过
20 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 10 36.0 得力/deli\0013 验收通过
21 得力/deli 85613电热水壶 不锈钢防烫电水壶 一键保温1.7L大容量 白色(只) 2 330.0 得力/deli\85613 验收通过
22 得力3894塑封机(银灰)(台) 1 212.0 得力/deli\3894 验收通过
23 南孚 LR03-4B 7号普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU\LR03-4B 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:赵颖







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