公告摘要
项目编号2521101000012131144
预算金额950.00元
招标联系人-
中标公司通道兰菁办公用品店500.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 杨晓妹来源: 发布时间: 2024-05-29 17:01:56


一、 *采购人名称:通道侗族自治县播阳镇中学

二、 *履约供应商名称:通道兰菁办公用品店
三、 *采购项目编号:2521101000012131144
四、 *合同编号:52128752
五、 *验收单位:通道侗族自治县播阳镇中学
六、 *验收日期:2024年5月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ABS92897 省力型厚层订书机50页 3 93.0 晨光/M&G\ABS92897 验收通过
2 晨光 MG7104 胶棒 8 40.0 晨光/M&G\MG7104 验收通过
3 晨光 书法用纸 30 180.0 晨光/M&G\毛毡 验收通过
4 唯赢 中国象棋 10 350.0 唯赢\WY-Q345象棋 验收通过
5 晨光 APYJZ411 胶装本 12 120.0 晨光/M&G\APYJZ411 验收通过
6 得力 9842 文件座/文件架/文件框 1 49.0 得力/deli\9842 验收通过
7 得力 bopp胶带 1 10.0 得力/deli\30369 验收通过
8 得力 6600ES 中性笔 1 10.2 得力/deli\6600ES 验收通过
9 泾徽堂 宣纸 1 836.0 泾徽堂\四尺整开 验收通过
10 晨光 ASC9931 奖状/证书 50 619.0 晨光/M&G\ASC9931 验收通过
11 广奔 GB-8318 广奔笔记本 36 540.0 广奔\GB-8318 验收通过
12 晨光 APMV0901 马克笔 10 590.0 晨光/M&G\APMV0901 验收通过
13 得力 不干胶标签 100 100.0 得力/deli\6432 验收通过
14 得力 得力(deli)现金日记账 24K标准财务账册 财务用品 3450 7 63.0 得力/deli\3450 验收通过
15 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 10 150.0 得力/deli\8552ES 验收通过
16 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 15 30.0 得力/deli\0018 验收通过
17 得力 0603 剪刀 20 100.0 得力/deli\0603 验收通过
18 得力 NS063-SC 美工刀 5 55.0 得力/deli\NS063-SC 验收通过
19 马利 画板/画架 25 700.0 马利/Marie's\G42160 验收通过
20 家居饰品/凳子 10 160.0 无品牌\无型号 验收通过
21 七彩乐 拉花 20 360.0 七彩乐\2356897 验收通过
22 云朗 灯笼 100 60.0 云朗\32659874562 验收通过
23 沃尔雅 小中国结 100 320.0 沃尔雅\2366597 验收通过
24 南极人 红地毯 3 840.0 南极人/nanJiren\236589 验收通过
25 马利 调色盘 25 375.0 马利/Marie's\无型号 验收通过
26 尼龙水彩笔 25 950.0 无品牌\无型号 验收通过
27 晨光 ABS92732 票夹/长尾夹 10 50.0 晨光/M&G\ABS92732 验收通过
28 得力 7060-24 水彩笔 12 120.0 得力/deli\7060-24 验收通过
29 先科/SAST ST-1705U 音箱 1 560.0 先科/SAST\ST-1705U 验收通过
30 HM1500W 2 180.0 HM\HM1500 验收通过
31 晨光 94517 手提袋 37 555.0 晨光/M&G\94517 验收通过
32 晨光91465美工刀 20 80.0 晨光/M&G\ASS91465 验收通过
33 晨光 ADM95394 75MM档案盒 15 225.0 晨光/M&G\ADM95394 验收通过
34 晨光/M&G ABS92616 订书钉 100 150.0 晨光/M&G\ABS92616 验收通过
35 晨光荣华8开奖状 1000 500.0 晨光/M&G\ASC99373 验收通过
36 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:杨晓妹







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