公告摘要
项目编号2961101000017603242
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司祁阳县力鸿文具店13.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈华锋 来源: 发布时间: 2024-12-19 08:08:55


一、 *采购人名称:祁阳潘市红军学校

二、 *履约供应商名称:祁阳县力鸿文具店
三、 *采购项目编号:2961101000017603242
四、 *合同编号:56486901
五、 *验收单位:祁阳潘市红军学校
六、 *验收日期:2024年12月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 S143 办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 10 50.0 得力/deli\S143 验收通过
2 西玛 SZ600335 单据/收据/凭证 50 150.0 西玛/simaa\SZ600335 验收通过
3 文骨 C8554 票夹/长尾夹 5 90.0 文骨\C8554 验收通过
4 三益档案 SY35-532 单据/收据/凭证 10 30.0 三益档案/SANISY\SY35-532 验收通过
5 得力 5682 档案盒 10 110.0 得力/deli\5682 验收通过
6 得力 0051 别针/回形针/大头针 5 10.0 得力/deli\0051 验收通过
7 广博 A2082 文件夹 8 48.0 广博/Guangbo\A2082 验收通过
8 西玛 单据/收据/凭证 3 24.0 西玛/simaa\SZ600201 验收通过
9 晨光风速Q7中性笔 2 24.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
10 三益档案 原始凭证粘贴单 10 30.0 三益档案/SANISY\72 验收通过
11 亮丽 A4 70g 打印/复印纸 6 1200.0 亮丽/RYSTAL\A4 70g 验收通过
12 旅差费报销单 10 50.0 无品牌\旅差费报销单 验收通过
13 审批单 10 50.0 无品牌\审批单 验收通过
14 发放表 10 50.0 无品牌\发放表 验收通过
15 乐普升 便利贴 5 12.5 乐普升\2112-1 验收通过
16 得力 9531 得力9531-1山形铁票夹145mm 5 30.0 得力/deli\9531 验收通过
17 胶棒 得力/deli 7092固体胶(白)(只) 5 15.0 得力/deli\7092 验收通过
18 亚信 印油/印泥/印台 光敏印油 10ml 光敏印油 黑色 蓝色 红色(单位:瓶)078 2 20.0 亚信\078 验收通过
19 文骨 Q311-30C 拉杆夹抽杆夹A4 15mm抽杆文件夹加厚磨砂透明拉杆文件夹大容量大号书皮夹 可夹130页白色 10个装 15 37.5 文骨\文骨 Q311-30C 验收通过
20 得力7122固体胶棒(只) 10 40.0 得力/deli\7122 验收通过
21 西玛 单据/收据/凭证 5 100.0 西玛/simaa\6504凭证封面 验收通过
22 得力5604大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm 7 140.0 得力/deli\5604 验收通过
23 得力/deli 0017订书钉 23/17 (1000枚/盒) 5 40.0 得力/deli\0017 验收通过
24 必能BN-628A4足球纹加厚内里布布袋 10 60.0 必能\628 验收通过
25 晨光/m&g G-5 中性笔替芯 2 40.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
26 子弹头TS-026插座 2 136.0 子弹头\TS-026 验收通过
27 A4彩色皮纹封面纸 1 28.0 无品牌\A4 验收通过
28 英雄880记号笔 4 8.0 英雄/HERO\880 验收通过
29 金录 金录16k现金账本,银行账本,总账本 6 120.0 金录\121-1,126-1,111-1 验收通过
30 得力9848四联文件框(蓝色/黑色/灰色)(只) 1 36.0 得力/deli\9848 验收通过
31 得力5530抽杆夹(混)(5只/包) 10 120.0 得力/deli\5530 验收通过
32 文骨 A4文件袋 20 20.0 文骨\18C335A4 验收通过
33 得力 9864A 印油/印泥/印台 1 13.0 得力/deli\9864A 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈华锋







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