公告摘要
项目编号2681451000000097683
预算金额65.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥卫乡集体资产管理有限公司 
二、    *履约供应商名称:  安徽致信易物商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2681451000000097683  
四、    *合同编号:   30358928 
五、    *验收单位:  合肥卫乡集体资产管理有限公司 
六、    *验收日期:  2023年5月22日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 洁云抽纸 加韧300张平板圆点压花草纸厕纸整箱 1 327.6 洁云\雅致生活抽纸2层200抽 验收通过
2 汽车高泡洗车液大桶装 20L 多用途清洁剂 家居消毒液 3 180.0 无品牌\20L 验收通过
3 淮海 MT/3 二氧化碳灭火器3KG 2 300.0 淮海\MT/3 验收通过
4 千井 防滑手套通用劳保点胶手套 1双 一次性防护 200 300.0 千井\防滑手套薄款透气舒适防护耐用男女工作通用劳保点胶手套 灰色 1双不划算 验收通过
5 维达/Vinda 维达抽纸 袋装纸巾 面巾纸 餐巾超韧三层 软抽L码 纸抽 整箱(48小包) 6 1092.0 维达/Vinda\维达(Vinda) 抽纸 超韧3层130抽 验收通过
6 农夫山泉 550 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶整箱 矿泉水/纯净水 10 350.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550 验收通过
7 得力(deli) 30009易撕透明高粘文具胶带/小胶带 12mm*30Y 单卷装 胶带/胶纸/胶条 10 10.0 得力/deli\30002 验收通过
8 得力(deli) 订书钉加厚 厚层订书针 单盒 23/10 (50页订书针) 0015/盒 20 30.0 得力/deli\0015 验收通过
9 白云清洁不锈钢玻璃刮子擦窗器伸缩杆套装工具1.2m自动伸缩杆+0.35m玻璃刮+毛头玻璃清洁刮水器抹水器 胶棉拖把 1 42.0 白云\1.2m自动伸缩杆+0.35m玻璃刮+毛头 验收通过
10 得力 30369 得力(deli)高品质高透明封箱/打包 60mm*100y*50um(91.4m/卷) 单卷装 办公用品 30369 胶带/胶纸/胶条 10 65.0 得力/deli\30369 验收通过
11 得力(deli)高粘度手工固体胶棒胶水 高透明度 21g 大号 7108 1只 其它粘胶用品 12 30.0 得力\得力(deli)高粘度手工固体胶棒胶水 高透明度 21g 大号 7108 1只 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   卫陈梅
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