公告摘要
项目编号1809643000000137544
预算金额930.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖市消防救援支队 
二、    *履约供应商名称:  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号:  1809643000000137544  
四、    *合同编号:   30223628 
五、    *验收单位:  芜湖市消防救援支队 
六、    *验收日期:  2024年4月8日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 飘柔 滋润去屑200ml 洗发水头发清洁 24 228.0 飘柔/REJOICE\滋润去屑200ml 验收通过
2 黑人 炭丝旋洁牙刷 牙刷 24 288.0 黑人/DARLIE\炭丝旋洁牙刷 验收通过
3 洁柔 BJ095-10 卷筒纸 31 930.0 洁柔/C&S\BJ095-10 验收通过
4 黑人 双重薄荷90g 牙膏 24 156.0 黑人/DARLIE\双重薄荷90g 验收通过
5 白云 平板拖把 10 330.0 白云\AF01005 验收通过
6 开普特 9001扫把组合套装 20 420.0 开普特\9001 验收通过
7 舒肤佳 沐浴露200ml 沐浴露 24 288.0 舒肤佳/safeguard\沐浴露200ml 验收通过
8 车仆 加厚抹布 80 440.0 车仆\无 验收通过
9 枪手 电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液 蚊香液+器 10 230.0 枪手/GUNNER\电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液 验收通过
10 枪手 电热蚊香液 蚊香液 10 120.0 枪手/GUNNER\电热蚊香液 验收通过
11 得力 85604 电热水壶 1 105.0 得力/deli\85604 验收通过
12 爱特福 爱特福468ML家居消毒液 60 270.0 爱特福\468ML 验收通过
13 威猛先生洁厕液500g 洁厕剂 24 108.0 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g 验收通过
14 得力 30014 胶带/胶纸/胶条 1 6.0 得力/deli\30014 验收通过
15 平板拖把 20 200.0 无品牌\木头拖把 验收通过
16 垃圾袋 20 440.0 兰诗\100*120L 验收通过
17 汰渍 净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg 粉 10 130.0 汰渍/Tide\净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg 验收通过
18 舒适达 劲速护理牙膏120g 牙膏 24 696.0 舒适达/Sensodyne\劲速护理牙膏120g 验收通过
19 心相印 ZB010 心相印大盘纸ZB010卷筒纸 132 1584.0 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 验收通过
20 清水 3262 热水壶 1 46.0 清水\3262 验收通过
21 得力 得力9560一次性纸杯 50 400.0 得力\9560 验收通过
22 得力/ 9586/垃圾袋/45*50CM/30只 289 1156.0 得力/deli\9586 验收通过
23 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 24 312.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
24 心相印 DT-200 抽纸 423 6556.5 心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200 验收通过
25 心相印 CS005 心相印擦手纸卫生间专用擦手纸 9 1170.0 心相印/Mind Act Upon Mind\CS005 验收通过
26 维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码) 60 1080.0 维达/Vinda\3层130抽*6包 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   李楠
返回顶部