公告摘要
项目编号2611451000000409669
预算金额8.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 濉溪县陈集中心学校 
二、    *履约供应商名称:  濉溪县晟之祥商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2611451000000409669  
四、    *合同编号:   30663091 
五、    *验收单位:  濉溪县陈集中心学校 
六、    *验收日期:  2024年3月12日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 心相印 3层100抽6包 抽纸 2 29.8 心相印/Mind Act Upon Mind\3层100抽6包 验收通过
2 心相印 4层183g*10卷 卷筒纸 5 125.0 心相印/Mind Act Upon Mind\4层183g*10卷 验收通过
3 爱国者 L8302 U盘 128G 3 507.0 爱国者/aigo\L8302 验收通过
4 南孚 5号电池8粒 普通干电池 5 59.5 南孚/NANFU\5号电池8粒 验收通过
5 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 5 59.5 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 验收通过
6 立白 青柠洗洁精1.45KG 洗洁精 3 50.1 立白/Liby\青柠洗洁精1.45KG 验收通过
7 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕灵 洁厕剂 14 140.0 帮洁\强力去垢亮洁900g 验收通过
8 爱特福 84消毒液 468ml 衣物消毒液 60 294.0 爱特福\84消毒液 验收通过
9 舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂 4 23.2 舒肤佳/safeguard\纯白清香型香皂 验收通过
10 妙洁 38cm海绵拖把 胶棉拖把 5 230.0 妙洁/magic\38cm 验收通过
11 领象 LX-S07 环卫 大扫把 1.7m 2 44.0 领象\LX-S07 验收通过
12 得力 6435 各类尺/三角板 1 49.0 得力/deli\6435 验收通过
13 得力 5501A 档案袋 100 110.0 得力/deli\5501A 验收通过
14 晨光 AGPA4801 黑色水笔0.5mm 中性笔 24 60.0 晨光/M&G\AGPA4801 验收通过
15 得力 24829 奖状/证书 200 200.0 得力/deli\24829 验收通过
16 晨光 APYKEV47 信纸 2 8.0 晨光/M&G\APYKEV47 验收通过
17 得力 9843 点名册 课业本/教学用本 9 16.2 得力/deli\9843 验收通过
18 得力 7949 会议记录本 记事本 2 25.2 得力/deli\7949 验收通过
19 得力 0037 大盒 别针/回形针/大头针 3 50.4 得力/deli\0037 验收通过
20 得力 0013 订书钉 1 16.8 得力/deli\0013 验收通过
21 晨光 MG-6128 0.7mm 红水/黑水 笔芯 替芯/铅芯 19 19.0 晨光/M&G\MG-6128 验收通过
22 晨光 MG-6128 0.7mm 红水/黑水 笔芯 替芯/铅芯 100 100.0 晨光/M&G\MG-6128 验收通过
23 得力 莱茵河 A4 70g 500张*8包一箱 打印/复印纸 2 396.0 得力/deli\莱茵河 A4 70g 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0621107002
返回顶部