中标
邵阳市隆回县职业中等专业学校关于铲刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
880.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/11/04
公告摘要
项目编号2611101000015460811
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司隆回县永恒百货批发部880.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘超纲 来源: 发布时间: 2024-11-04 18:00:11


一、 *采购人名称:邵阳市隆回县职业中等专业学校

二、 *履约供应商名称:隆回县永恒百货批发部
三、 *采购项目编号:2611101000015460811
四、 *合同编号:54623220
五、 *验收单位:邵阳市隆回县职业中等专业学校
六、 *验收日期:2024年11月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 2号国旗 1 68.0 得力/deli\5122555 验收通过
2 得力 印泥 10 50.0 得力/deli\646467777 验收通过
3 得力 修正液 10 20.0 得力/deli\767878776 验收通过
4 得力 0.5水笔 60 60.0 得力/deli\8741222 验收通过
5 得力 光荣花 40 320.0 得力/deli\5346454 验收通过
6 得力 剪刀 30 180.0 得力/deli\6516+ 验收通过
7 得力 文件袋 200 600.0 得力/deli\6518 验收通过
8 一点 一点红檀香 1200 5400.0 一点\65265 验收通过
9 得力 透明文件袋 220 220.0 得力/deli\4646 验收通过
10 白云 六一儿童节礼物套装马克笔.泡泡枪.奥利奥.黑白配饼干 220 10560.0 白云\5、5、5 验收通过
11 一扫光 杀虫剂 400 11200.0 一扫光\745487 验收通过
12 榄菊 蚊香 1300 4550.0 榄菊\84598456 验收通过
13 晨光 四方大印泥 6 60.0 晨光/M&G\352 验收通过
14 榄菊牌 蚊香盘 90 90.0 榄菊牌\0.3999 验收通过
15 马头 马头小包洗衣粉 36 198.0 马头\3685223 验收通过
16 劳工 垃圾袋 60 720.0 劳工\741o55 验收通过
17 晨光 固体胶 10 20.0 晨光/M&G\APYKE263 验收通过
18 华扬纸业 抽纸 10 350.0 华扬纸业\8k 验收通过
19 晨光 宽双面胶 50 100.0 晨光/M&G\mmm555 验收通过
20 得力deli塞纳河复印纸A4纸纯木浆7480 70g克 500张/包 4 880.0 得力/deli\7480 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘超纲







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