公告摘要
项目编号2611101000012842324
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 李天海 来源: 发布时间: 2024-06-21 10:06:33


一、 *采购人名称:湘乡市芙蓉学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市东山办事处穗和便利店
三、 *采购项目编号:2611101000012842324
四、 *合同编号:52601415
五、 *验收单位:湘乡市芙蓉学校
六、 *验收日期:2024年6月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 榄菊 无烟加大盘蚊香10单圈 蚊香/蚊香液 90 450.0 榄菊/Lanju\无烟加大盘蚊香10单圈 验收通过
2 小肥象 TS25 大盘卷筒纸 7 875.0 小肥象\TS25 验收通过
3 晨光 4801 晨光4801孔庙祈福全针管中性笔 60 120.0 晨光/M&G\4801 验收通过
4 晨光 96378 橡皮 60 120.0 晨光/M&G\96378 验收通过
5 喜通 硬笔书画纸作品比赛用纸 62 372.0 喜通\X010 验收通过
6 晨光 ASC99371 奖状/证书 200 60.0 晨光/M&G\ASC99371 验收通过
7 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 6 72.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
8 玛丽 书法用纸 36 648.0 玛丽\全年红书法纸 验收通过
9 得力 7651 胶装本 120 240.0 得力/deli\7651 验收通过
10 得力 1.5米红领巾 60 180.0 得力/deli\50551 验收通过
11 便签本/便条纸/N次贴 得力 9076 记事贴便签纸便利贴 76x76mm(单位:包) 黄 24 48.0 得力/deli\9076 验收通过
12 晨光单头荧光笔AHM27901 60 180.0 晨光/M&G\AHM27901 验收通过
13 红双喜 羽毛球 6 90.0 红双喜/DHS\E03 验收通过
14 红双喜 羽毛球拍 6 510.0 红双喜/DHS\国粹5 验收通过
15 印油/印泥/印台 得力9879光敏印油(红)(瓶) 2 20.0 得力/deli\9879 验收通过
16 公牛高能5号电池 48 96.0 公牛/BULL\GNV-PCALR6 验收通过
17 魔方 10 100.0 永骏\22325 验收通过
18 双叶益智彩泥 30 240.0 双叶\0906 验收通过
19 中性笔 晨光ARPM2001速干走珠笔 60 120.0 晨光/M&G\晨光ARPM2001 验收通过
20 妙洁欢欢纸杯210ml 6 72.0 妙洁/magic\470706 验收通过
21 美的 美的烧水壶 1 109.0 美的/Midea\WHJ1705b 验收通过
22 三益档案 2号国旗 纳米防水 1 49.0 三益档案/SANISY\2号国旗 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李天海







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