中标
安龙县教育局校财局管核算中心(乡镇学校)关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
800.00元
项目地址
-
发布时间
2024/06/05
公告摘要
公告正文
一、 *采购人名称: 安龙县教育局校财局管核算中心(乡镇学校)
二、 *履约供应商名称: 安龙县万峰湖镇创意空间广告
三、 *采购项目编号: 2871351000000345965
四、 *合同编号: 30465149
五、 *验收单位: 安龙县教育局校财局管核算中心(乡镇学校)
六、 *验收日期: 2024年6月5日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: 万峰湖镇初级中学(胡胜祥)
二、 *履约供应商名称: 安龙县万峰湖镇创意空间广告
三、 *采购项目编号: 2871351000000345965
四、 *合同编号: 30465149
五、 *验收单位: 安龙县教育局校财局管核算中心(乡镇学校)
六、 *验收日期: 2024年6月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 30333 宽胶带 | 11 | 110.0 | 得力/deli\30333 | 验收通过 | |
2 | 咖啡熊 KF69 垃圾桶 | 30 | 300.0 | 咖啡熊\KF69 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ASC99312 荣誉证书 | 40 | 456.0 | 晨光/M&G\ASC99312 | 验收通过 | |
4 | 联想 BD-R 50片/桶 蓝光光盘/刻录盘 | 2 | 266.0 | 联想/lenovo\BD-R | 验收通过 | |
5 | 益美得 FW-1101 簸箕 | 20 | 340.0 | 益美得\FW-1101 | 验收通过 | |
6 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 60 | 408.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
7 | 得力 5538 文件夹 | 100 | 150.0 | 得力/deli\5538 | 验收通过 | |
8 | 利得 0624 垃圾袋 | 50 | 300.0 | 利得\0624 | 验收通过 | |
9 | 爱好 66803 彩色长尾票夹32MM24只 | 12 | 180.0 | 爱好/AIHAO\66803 | 验收通过 | |
10 | 爱好 66806 彩色长尾票夹 | 12 | 132.0 | 爱好/AIHAO\66806 | 验收通过 | |
11 | 美的 YR1126S-X 饮水机 | 4 | 1040.0 | 美的/Midea\YR1126S-X | 验收通过 | |
12 | 美的 SAD35EC 电风扇 | 2 | 440.0 | 美的/Midea\SAD35EC | 验收通过 | |
13 | 兰诗 617-Y 扫把 | 140 | 700.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
14 | 得力 0465 订书机 | 10 | 280.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
15 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 20 | 120.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
16 | 爱好 69391 胶水 | 4 | 160.0 | 爱好/AIHAO\69391 | 验收通过 | |
17 | 晨光 ADM92990 档案盒 | 60 | 720.0 | 晨光/M&G\ADM92990 | 验收通过 | |
18 | 晨光 ADM929YR 文件袋 | 30 | 510.0 | 晨光/M&G\ADM929YR | 验收通过 | |
19 | 得力 22287黑 学生用笔记本 | 40 | 800.0 | 得力/deli\22287黑 | 验收通过 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 万峰湖镇初级中学(胡胜祥)
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