公告摘要
项目编号2431451000000334800
预算金额90.00元
招标公司皖西学院
招标联系人-
中标公司六安学优商贸有限公司616.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 皖西学院 
二、    *履约供应商名称:  六安学优商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2431451000000334800  
四、    *合同编号:   30592468 
五、    *验收单位:  皖西学院 
六、    *验收日期:  2023年12月15日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 1502 带盖垃圾桶 5 145.0 茶花\1502 验收通过
2 滴露 健康抑菌滋润倍护洗手液 500g 洗手液 单瓶 6 90.0 滴露/Dettol\健康抑菌滋润倍护洗手液 500g 验收通过
3 旗牌 CS-10N 印油/印泥/印台 回墨印章专用补充印油 红色 20 540.0 旗牌/Shachihata\CS-10N 验收通过
4 得力 5301ES 文件夹 A4单夹插袋标签资料夹 12 36.0 得力/deli\5301ES 验收通过
5 得力 5005ES 资料册A4文件册收纳册(蓝色)(1本) 得力5005ES_60页资料册 30 240.0 得力/deli\5005ES 验收通过
6 得力 9206 文件座/文件架/文件框 6 204.0 得力/deli\9206 验收通过
7 爱国者 U310 128G U盘 4 276.0 爱国者/aigo\U310 128G 验收通过
8 谋福 捆扎绳 谋福8534 塑料绳 打包带 5卷装 10 250.0 谋福\8534 验收通过
9 得力 挂钩/粘钩 19353粘钩 5 10.0 得力/deli\19353 验收通过
10 得力 5910 档案袋 A4防水档案袋 PP材质耐折文件袋 文件保护 财务票据收纳 复古黄5910 20 240.0 得力/deli\5910 验收通过
11 晨光 纸杯 加厚纸杯一次性纸杯茶水杯不易变形50只装批发 7盎司(50pcs单色)ARC92511 20 170.0 晨光\ARC92511 验收通过
12 晨光 6100 替芯/铅芯 晨光(M&G) 极细记账财务笔芯中性笔芯学生笔芯20支/盒装 MG6100 6100黑色20支装 10 150.0 晨光/M&G\6100 验收通过
13 得力 0026 订书钉 得力(deli)24/8加厚不锈钢订书钉/订书针 1000枚/盒 单盒装 办公用品 0026 20 40.0 得力/deli\0026 验收通过
14 晨光 ABS92815 订书机 大号重型订书机 可订200页加长杠杆装订器 可订200页 2 180.0 晨光/M&G\ABS92815 验收通过
15 得力 0052 别针/回形针/大头针 30 120.0 得力/deli\0052 验收通过
16 晨光 奖状/证书 6k 荣誉证书晨光ASC99310聘书奖状 单本含芯 44 616.0 晨光/M&G\ASC99310 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   周雨
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