公告摘要
项目编号2361101000014404389
预算金额94.08元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 彭亚平 来源: 发布时间: 2024-09-02 15:11:55


一、 *采购人名称:茶陵县自然资源局

二、 *履约供应商名称:茶陵县腰陂镇万家乐超市
三、 *采购项目编号:2361101000014404389
四、 *合同编号:53894685
五、 *验收单位:茶陵县自然资源局
六、 *验收日期:2024年9月2日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 回力 防滑/防水安全鞋 3 90.0 回力/Warrior\雨鞋 验收通过
2 南孚 电池/电力配件 4 20.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
3 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 3 75.0 好媳妇\扫把簸箕套装 验收通过
4 环特 小号垃圾袋 垃圾袋 4 40.0 环特\小号垃圾袋 验收通过
5 维达 V2607 抽纸 5 140.0 维达/Vinda\V2607 验收通过
6 修正液/修正带/修正贴 得力 7283 修正液 15ml (单位:只) 混色 5 20.0 得力/deli\7283 验收通过
7 正点 A17 蚊香/蚊香液 2 24.0 正点/NOON\A17 验收通过
8 天堂伞 33702E 伞 4 236.0 天堂伞\33702E 验收通过
9 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) 24 144.0 得力/deli\7093 验收通过
10 云阳山泉桶装水 50 300.0 青于蓝/QING YU LAN\包装饮用水16.9L 验收通过
11 得力 得力 0232 起钉器卡装 10# (单位:台) 混色 4 18.44 得力/deli\0232 验收通过
12 得力 6791 中性笔 4 16.96 得力/deli\6791 验收通过
13 得力30403棉纸双面胶带80um*24mm*10y(白)(12卷/袋) 1 23.43 得力/deli\30403 验收通过
14 得力5684档案盒(蓝)(只) 10 169.4 得力/deli\5684 验收通过
15 晨光(M&G) GP-1111 中性笔 0.7mm 黑色 2 50.0 晨光/M&G\GP-1111 验收通过
16 印油/印泥/印台 得力(deli)φ80mm透明圆形财务快干印台印泥 办公用品 红色9863 2 14.0 得力/deli\9863 验收通过
17 美家日记 美家日记 吸水棉纱平板拖把 3 75.0 美家日记\4687 验收通过
18 塑料手压式吸水器 桶装水抽水器 2 16.0 无品牌\4725 验收通过
19 珍宝卷筒纸 清风/KYFEN 卷筒纸 12卷/提 4 104.0 清风/KYFEN\珍宝卷筒纸 验收通过
20 超威 洁厕剂 强力洁厕精900g 2 20.0 超威\强力洁厕精900g 验收通过
21 怡宝/C'estbon 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 5 150.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 验收通过
22 得力 3317 PU/PVC笔记本 4 94.08 得力/deli\3317 验收通过
23 得力0365省力订书机(混)(台) 2 40.64 得力/deli\0365 验收通过
24 得力 74285 得力74285毛笔(白)(1支/盒)(单位:盒) 2 47.98 得力/deli\74285 验收通过
25 得力 9146 得力9146笔筒(混)(只) 3 50.52 得力/deli\9146 验收通过
26 得力 7419 打印/复印纸 9 1261.71 得力/deli\7419 验收通过
27 得力 1548A 电子计算器 2 71.3 得力/deli\1548A 验收通过
28 得力 0765 电热水壶 2 316.0 得力/deli\0765 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:彭亚平







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