公告摘要
项目编号2061101000009502553
预算金额684.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 唐义华 来源: 发布时间: 2024-07-22 16:22:07


一、 *采购人名称:邵阳市新邵县巨口铺镇中心小学

二、 *履约供应商名称:邵阳市双清区万家日杂百货商行
三、 *采购项目编号:2061101000009502553
四、 *合同编号:50155013
五、 *验收单位:邵阳市新邵县巨口铺镇中心小学
六、 *验收日期:2024年7月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 兰诗 GJ-0116 免手洗平板拖把 4 220.0 兰诗\GJ-0116 验收通过
2 五阳 80L-1 80升分类垃圾桶 18 2070.0 五阳\80L-1 验收通过
3 洁神 刷子/多用刷 4 60.0 洁神\刷子 验收通过
4 妙洁 MTC3 抹布/洗碗布 72 252.0 妙洁/magic\MTC3 验收通过
5 铁兄弟 锄头 4 152.0 铁兄弟\锄头 验收通过
6 卫洋 WYL085 扫把 棕扫把 36 648.0 卫洋\WYL085 验收通过
7 依朴 扫把 扫把 芦苇扫把 72 1440.0 依朴\扫把 验收通过
8 鸣固 硬枝竹扫把 扫把 竹扫把 36 684.0 鸣固\硬枝竹扫把 验收通过
9 福牌 多功能刀、砍柴刀 1 49.0 福牌\不锈钢波浪刀-圆柄 验收通过
10 中光 100ml 家居消毒液 瓶装喷雾消毒液 18 216.0 中光\100ml 验收通过
11 雅高蓝色尘推 红纱平板拖把 5 60.0 雅高\雅高蓝色尘推 验收通过
12 卫洋 001 长杆圆球扫把 8 120.0 卫洋\001 验收通过
13 开拓者 修枝钳 2 180.0 开拓者\开拓者 KT V6 修枝剪 验收通过
14 白云 玻璃清洁器 18 360.0 白云\玻璃刮 验收通过
15 魅祥 50L带盖水桶 18 225.0 魅祥\50L 验收通过
16 兰诗 H2-022 扫把 36 144.0 兰诗\H2-022 验收通过
17 家英 钢丝球 3 45.0 家英\0023 验收通过
18 连和 平板手推车便携购物车 2 380.0 连和\0354 验收通过
19 福安康 36手提垃圾袋 2 6.6 福安康\36 验收通过
20 立锦 镰刀 2 20.0 立锦\025 验收通过
21 星空 马桶刷/厕所刷 10 60.0 星空\1212 验收通过
22 星空 防水皮袖套 2 10.0 星空\01232 验收通过
23 白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 5 25.0 白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g 验收通过
24 星空 木柄铁铲 36 540.0 星空\1258 验收通过
25 星空 帆布手套 10 20.0 星空\0236 验收通过
26 免洗 洗手液 18 396.0 蓝月亮/Blue moon\500g*3 验收通过
27 加厚扫把 72 1080.0 六顺达\6730 验收通过
28 空气清新剂 2 30.0 无品牌\空气清新剂 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:唐义华







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