公告摘要
项目编号2351101000004214241
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 张询来源: 发布时间: 2023-07-20 17:18:56


一、 *采购人名称:凤凰县人力资源管理服务中心

二、 *履约供应商名称:凤凰县新大地文体办公用品店
三、 *采购项目编号:2351101000004214241
四、 *合同编号:45989676
五、 *验收单位:凤凰县人力资源管理服务中心
六、 *验收日期:2023年7月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 8554 得力8554长尾票夹 96 96.0 得力/deli\8554 验收通过
2 鸣固 扎带 15 300.0 鸣固\5*400尼龙扎带 验收通过
3 得力 0502 卷笔刀 40 80.0 得力/deli\0502 验收通过
4 得力 8551ES 得力8551彩色长尾夹 60 120.0 得力/deli\8551ES 验收通过
5 修正液/修正带/修正贴 晨光ACF60704 12M修正液 30 120.0 晨光/M&G\ACF60704 验收通过
6 ASG97103 晨光胶棒 36 180.0 晨光/M&G\ASG97103 验收通过
7 7号碱性电池30粒 普通干电池 南孚电池 8 40.0 南孚/NANFU\7号碱性电池30粒 验收通过
8 毅力 群升笔记本 100 250.0 毅力佳\80 验收通过
9 得力 8553 得力8553长尾夹 72 72.0 得力/deli\8553 验收通过
10 心相印柔影纸 20 560.0 心相印/Mind Act Upon Mind\3 验收通过
11 富强230ML纸杯 一次性水杯 50只装 10 2800.0 富强\230ML 验收通过
12 文骨NB-009中性笔-黑红蓝 0.5MM 600 600.0 文骨\NB-009 验收通过
13 齐心 B2552 4B美术用橡皮擦 小 单位:块 350 350.0 齐心/Comix\B2552 验收通过
14 得力/deli 6058 剪刀 2 20.0 得力/deli\6058 验收通过
15 财兴CX-5060 50120 50150 50200 50250 50300 50350 60180厚封口透明胶带 包装胶纸胶布 米黄色封箱胶 15 180.0 财兴\多种可选 验收通过
16 YF 36垃圾袋(黑) 20 100.0 YF\36 验收通过
17 晨光 可削铅笔六角2B红黑抽条木杆铅笔10支装儿童铅笔 AWP30804 40 400.0 晨光/M&G\AWP30804 验收通过
18 宝克2903记号笔 24 48.0 宝克/Baoke\2903 验收通过
19 企普 HT-1 航天六角粉笔 白色粉笔 彩色粉笔 (单位:盒) 2 4.0 企普\HT-1 验收通过
20 文明 GP-380 中性笔 1 2.0 文明\GP-380 黑色 验收通过
21 得力 deli 7359 A3 7g 复印纸 白色 5 1200.0 得力/deli\7359 验收通过
22 得力Z7247红柏复印纸A4 70g 500张/包 8包/箱(单位:包)白色 480 14400.0 得力/deli\Z7247 验收通过
23 洁尔惠 6580垃圾袋(65*80)50个/卷 5 75.0 洁尔惠\(65*80)垃圾袋 验收通过
24 得力文件袋 5502扣子文件袋 40 100.0 得力/deli\5002 验收通过
25 西玛表单 西玛全A4原始单据粘贴单(8806) 5 250.0 西玛表单\西玛全A4原始单据粘贴单 8806 验收通过
26 晨光中性笔 风速Q7 0.5mm(12支/盒) 32 32.0 晨光/M&G\Q7 红 验收通过
27 得力6230直尺30cm尺子(只) 450 1800.0 得力/deli\6230 验收通过
28 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) 240 720.0 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张询







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