公告摘要
项目编号2661101000001022844
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 曹慧晨来源: 发布时间: 2023-04-27 13:48:32


一、 *采购人名称:常德市公安局西湖分局

二、 *履约供应商名称:常德市西湖区金博士文体超市
三、 *采购项目编号:2661101000001022844
四、 *合同编号:43593649
五、 *验收单位:常德市公安局西湖分局
六、 *验收日期:2023年4月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 2 20.0 帮洁\强力去垢亮洁900g 验收通过
2 BT810 心相印卷筒纸 8 280.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 验收通过
3 晨光 办公室高粘度固体胶 12 72.0 晨光\胶棒ASGN7103 验收通过
4 公牛 办公室3米六孔排插插座 2 130.0 公牛/BULL\GN-609 3米 验收通过
5 齐心 省力订书机 2 70.0 齐心/Comix\B3017N 验收通过
6 3200 办公室心相印茶语抽纸 10 180.0 心相印/Mind Act Upon Mind\3200 验收通过
7 五千年 黑色,彩色大号长尾夹 3 90.0 五千年\1301 验收通过
8 B3500 别针/回形针/大头针 齐心回形针 10 30.0 齐心/Comix\B3500 验收通过
9 高尚 文件盒档案盒 10 150.0 高尚\838B 验收通过
10 晨光 ARP50102 宝珠/走珠/签字笔 2 120.0 晨光/M&G\ARP50102 验收通过
11 晨光 GP-1115 中性笔 5 180.0 晨光\GP-1115 验收通过
12 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 6 1440.0 晨光/M&G\A4 70g 8包/箱 验收通过
13 惠普 HP v178b U盘64G 2 240.0 惠普/HP\HP v178b 验收通过
14 加大透明胶带 2 40.0 世羽\3 验收通过
15 徽之源 加厚洒水壶 1 20.0 徽之源\1 验收通过
16 新化高山二级红茶,绿茶叶 2 400.0 无品牌\3 验收通过
17 A4彩色(浅蓝,粉红···)封面纸 100张/包 3 120.0 无品牌\1 验收通过
18 鑫都25K40软皮记事笔记本 5 125.0 鑫都\25K40 验收通过
19 牛皮纸信封100个 4 160.0 无品牌\1 验收通过
20 得力工艺泥巴印泥红色,黑色 6 48.0 汇林\123 验收通过
21 办公室套装扫把,撮箕 2 70.0 无品牌\8641 验收通过
22 办公室加粗胶棉拖把 1 60.0 KT\KT015 验收通过
23 安洁一次性加厚塑料杯 10 40.0 安洁\18006 验收通过
24 24-1不干胶标签纸100张 2 80.0 无品牌\24-1 验收通过
25 金亿利磨砂抽杆夹 80 240.0 金亿利\311 验收通过
26 正品南孚 7号/5号碱性电池 10 60.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
27 得力A4加厚透明文件袋 80 240.0 得力/deli\5502 验收通过
28 手提式加厚垃圾袋 20 100.0 无品牌\UN2211 验收通过
29 齐心起钉器 2 10.0 齐心/Comix\3064B 验收通过
30 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 订书针 10 20.0 得力/deli\0012 高强度订书钉 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:曹慧晨







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