公告摘要
项目编号2841101000014553202
预算金额76.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 肖邵南 来源: 发布时间: 2024-09-06 16:18:30


一、 *采购人名称:邵阳有线电视台

二、 *履约供应商名称:邵阳市大祥区阳光文具体育用品商场
三、 *采购项目编号:2841101000014553202
四、 *合同编号:53945170
五、 *验收单位:邵阳有线电视台
六、 *验收日期:2024年9月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 利得 7653 垃圾袋 5 140.0 利得\7653 验收通过
2 云猴 防霉防蛀片 10 150.0 云猴\防虫防霉 验收通过
3 维达 卷纸器/纸巾架 10 370.0 维达/Vinda\维达卷纸 验收通过
4 金铭洋 金铭洋 A470g 打印/复印纸 文稿纸/草稿纸 16 416.0 金铭洋/Goldenmingyang\A470g 验收通过
5 彩虹 T5121 蚊香/蚊香液 5 140.0 彩虹/RAINBOW\T5121 验收通过
6 博文 18120 博文18120 B5会议记录本 会议笔记本 会议本 博文会议皮面本子 5 100.0 博文/bowen\18120 验收通过
7 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 5 70.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
8 晨光3#回形针ABS91696文化用品 > 装订用品 > 别针/回形针/大头针 20 40.0 晨光/M&G\ABS91696 验收通过
9 YF YF 红色加厚 垃圾袋 5 27.5 YF\红色 验收通过
10 晨光(M&G)一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯 ARC92514 1包100个装 5 140.0 晨光\ARC92514 验收通过
11 晨光/M&G Q7 中性笔 48 48.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
12 南孚/NANFU 5号 /7号普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
13 齐心 L105 50*60cm 可降解垃圾袋 黑(30个/卷) 10 70.0 齐心/Comix\L105 验收通过
14 得力 0371 省力订书机 (单位:台) 混色 2 76.0 得力/deli\0371 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:肖邵南







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