中标
合肥市第二人民医院关于仓储货架的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
540.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/03/21
公告摘要
公告正文
一、 *采购人名称: 合肥市第二人民医院
二、 *履约供应商名称: 合肥蓝腾商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2271451000000070342
四、 *合同编号: 30332569
五、 *验收单位: 合肥市第二人民医院
六、 *验收日期: 2024年3月21日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: 物流中心
二、 *履约供应商名称: 合肥蓝腾商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2271451000000070342
四、 *合同编号: 30332569
五、 *验收单位: 合肥市第二人民医院
六、 *验收日期: 2024年3月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 中伟 100*60*5cm防潮隔板 仓储货架 | 15 | 600.0 | 中伟\防潮板垫 | 验收通过 | |
2 | 中伟 仓储货架 中型2米四层主架白色款2000*600*2000mm | 2 | 920.0 | 中伟\2000*600*2000mm | 验收通过 | |
3 | (deli)A4/30页资料册 活页插袋5003 | 36 | 396.0 | 得力/deli\5003es | 验收通过 | |
4 | 得力 5683 档案盒 宽55mm | 72 | 756.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
5 | 双灯 产妇专用卫生纸 平板卫生纸 10包/件 | 200 | 430.0 | 双灯\产妇专用卫生纸 | 验收通过 | |
6 | 真彩 009 中性笔 笔芯 0.5mm子弹头 墨蓝色 一盒20支 | 480 | 216.0 | 真彩/Truecolor\009 | 验收通过 | |
7 | 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 | 160 | 672.0 | 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 | 验收通过 | |
8 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 碱性聚能环 | 480 | 960.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
9 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 碱性 | 480 | 960.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
10 | 科力邦 (Kelibang) 240L带轮翻盖分类垃圾桶 KB1015 黄色 | 4 | 152.0 | 科力邦\黄色垃圾桶 | 验收通过 | |
11 | 得力 30065 文具胶带18mm*30y(27.4m/卷) 8卷/筒 | 20 | 26.0 | 得力/deli\30065 | 验收通过 | |
12 | 绿伞 抗菌洗手液 500g 泡沫细腻易冲洗 | 240 | 2280.0 | 绿伞/LS\抗菌洗手液 500g | 验收通过 | |
13 | 得力 A4/100页资料册 蓝色 5007ES | 4 | 100.0 | 得力/deli\5007es | 验收通过 | |
14 | 得力 (deli)A4带刻度半透明书写板夹蓝灰随机9256 | 12 | 96.0 | 得力\9256 | 验收通过 | |
15 | 清风 B22AT3BN 卷筒纸 240段 10卷/提 | 100 | 220.0 | 清风/qingfeng\B22AT3BN | 验收通过 | |
16 | 得力 5953牛皮信封 档案袋 | 600 | 540.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 物流中心
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