公告摘要
项目编号2341101000018809174
预算金额752.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 谭功胡 来源: 发布时间: 2025-01-20 19:42:50


一、 *采购人名称:耒阳市仁义镇中心卫生院

二、 *履约供应商名称:耒阳市众锐星电脑有限公司
三、 *采购项目编号:2341101000018809174
四、 *合同编号:57402640
五、 *验收单位:耒阳市仁义镇中心卫生院
六、 *验收日期:2025年1月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 0249 水桶小水桶 6 48.0 茶花\0249 验收通过
2 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 24 240.0 洁丽雅/grace\毛巾 验收通过
3 南孚 普通干电池 7号电池 {四代} 50 250.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
4 九牧 马桶水箱 4 752.0 九牧\水箱 验收通过
5 九牧 32349 电热水龙头 8 480.0 九牧\32349 验收通过
6 好媳妇 AGW-3403 扫把 10 100.0 好媳妇\AGW-3403 验收通过
7 白猫 浓缩洗衣粉 900g 洗衣液/洗衣粉 超浓缩洗衣粉 16 192.0 白猫/WhiteCat\浓缩洗衣粉 900g 验收通过
8 公牛 3米排插 6 408.0 公牛/BULL\插座 验收通过
9 DTDUO3-64GB 金士顿64G U盘 5 350.0 金士顿/Kingston\DTDUO3-64GB 验收通过
10 高宝 DPK750 色带/碳带 色带架 45 1260.0 高宝/COBOL\DPK750 验收通过
11 晨光 AWG97072 胶水 固体胶 36 180.0 晨光/M&G\AWG97072 验收通过
12 利兵 一次性杯子航空杯加厚 100只装 48 720.0 利兵\一次性杯子 验收通过
13 500g*1 洗手液 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g瓶 48 576.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
14 晨光 电脑连打纸 晨光电脑针式打印纸三联 二等分 50 3750.0 晨光\晨光电脑针式打印纸三联 一等分 验收通过
15 晨光(M&G)中性笔风速AGP30103墨蓝0.5 Q7 24 576.0 晨光/M&G\AGP30103 验收通过
16 晨光/M&G ABS92616 订书钉 30 60.0 晨光/M&G\ABS92616 验收通过
17 天元 A4 70g 复印纸 打印/复印纸 30 6000.0 天元\天元 A4 70g 复印纸 验收通过
18 双飞燕 kr-6a 有线游戏键盘USB防水笔记本台式电脑键盘网吧办公家用 8 480.0 双飞燕/A4TECH\kr-6a 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:谭功胡







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