公告摘要
项目编号1476541000000134120
预算金额800.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市天山路小学 
二、    *履约供应商名称:  安徽快易购商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  1476541000000134120  
四、    *合同编号:   30219971 
五、    *验收单位:  合肥市天山路小学 
六、    *验收日期:  2024年5月30日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 宝克 TZ2007便签本/便条纸/N次贴/百事贴/便利贴贴纸 80 200.0 宝克\2007 验收通过
2 得力 7822 彩色白板磁钉/磁珠/吸铁石磁扣 其它装订用品 20 100.0 得力\7822 验收通过
3 得力 5333 竖式可挂文件夹 30 225.0 得力/deli\5333 验收通过
4 英雄 231A -红色 钢笔墨汁墨水 笔用墨水/补充液/墨囊 10 50.0 英雄/HERO\231A 验收通过
5 万奥 WA701即时贴贴纸 20 800.0 万奥\WA701 验收通过
6 谋福 9191 无尘水溶性彩色粉笔 20支/盒 粉笔 150 270.0 谋福\9191 验收通过
7 谋福 9191 无尘水溶性彩色粉笔 20支/盒 粉笔 150 225.0 谋福\9191 验收通过
8 安赛瑞 磁性黑板贴 可移除字帖 教具磁力贴 教学演示用墙贴 四联拼音田字格 8E00172 其它教室用品 20 600.0 安赛瑞\8E00172 验收通过
9 得力 30248 透明宽胶布 48mm*100y 单卷 胶带/胶纸/胶条 60 570.0 得力/deli\30248 验收通过
10 得力 6824 双头油性勾线笔 记号笔/粗笔 24 36.0 得力/deli\6824 验收通过
11 得力 5302 双强力资料夹 A4文件夹 20 170.0 得力/deli\5302 验收通过
12 得力 0012 高强度订书钉 24/6 1000枚 10盒装 订书钉 70 175.0 得力/deli\0012 高强度订书钉 验收通过
13 得力 8553 24只32mm彩色燕尾夹 票夹/长尾夹 60 630.0 得力/deli\8553 验收通过
14 得力 30065 透明小卷胶布18mm*30y 8卷/筒 胶带/胶纸/胶条 60 210.0 得力/deli\30065 验收通过
15 得力 7102 固体胶 胶水 21克/支 12支/盒 胶棒 8 115.2 得力/deli\7102 验收通过
16 得力 0016 2#24mm大头针 50克/盒 别针/回形针/大头针 60 150.0 得力/deli\0016 验收通过
17 得力 (deli)30405 棉纸双面胶带 高粘度透明双面胶纸 1卷/袋12mm*10y 160 352.0 得力\30405 验收通过
18 得力 0021 彩色工字钉 图钉按钉大头钉 35只/盒 50 75.0 得力/deli\0021 验收通过
19 3M 1600T泡棉双面胶带 强力海绵泡沫胶 高粘无痕双面胶 白色 8 128.0 3M\1600T 厚1mm*宽5mm*长15m 验收通过
20 得力 5953 档案袋 收纳资料袋 A4加厚混浆牛皮纸文件袋 10个/袋 10 120.0 得力/deli\5953 验收通过
21 得力 Z7503 木尚复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱 打印/复印纸 6 1170.0 得力/deli\Z7503 验收通过
22 得力 6600ES 0.5mm中性笔 子弹头签字笔 水笔 12支装 40 460.0 得力/deli\6600ES 验收通过
23 得力 6600ES 0.5mm中性笔 子弹头签字笔 水笔 12支装 40 460.0 得力/deli\6600ES 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   吴云
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