公告摘要
项目编号2161351000000160597
预算金额92.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 金沙县平坝镇中心学校 
二、    *履约供应商名称:  金沙县星辰文教用品配送中心 
三、    *采购项目编号:  2161351000000160597  
四、    *合同编号:   30278379 
五、    *验收单位:  金沙县平坝镇中心学校 
六、    *验收日期:  2023年10月11日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 30403 双面胶 3cm宽 12m长 胶纸 文化用品 10卷/筒 300 690.0 得力/deli\30403 验收通过
2 天卓 TK83100 丙烯马克笔 美术课 不透色防水手绘 diy 绘画 水彩笔 彩色笔 可叠色 幼儿园 塑料 玻璃 树叶 可画 56 1792.0 天卓/TIZO\TK83100 验收通过
3 得力 2087 迷你美工刀 裁纸刀 小刀 壁纸刀 快递刀 多功能 办公到 铅笔刀 地毯刀 金属刀(24把/盒) 100 120.0 得力/deli\2087 验收通过
4 优智风 8867 红色方形快干印台 8 92.0 优智风\8867 验收通过
5 得力 6034 剪刀 160mm 办公生活 剪子 12把/盒 27 135.0 得力/deli\6034 验收通过
6 优智风 45mm*300y 封口胶 胶带 胶布 封箱打包 9 211.5 优智风\45mm*300y 验收通过
7 优智风 88015 15mm彩色长尾夹 6#票夹 办公鱼尾/燕尾夹 9 76.5 优智风\88015 验收通过
8 得力 30401 小号双面胶 棉纸胶带 高粘度 1cm宽 30卷/筒 301 240.8 得力/deli\30401 验收通过
9 得力 7302 胶水 液体胶 24支/盒 205 369.0 得力/deli\7302 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   罗异月
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