招标
关于为【对公司全资子公司垫江县人力资源公司和小厦建筑公司专项审计检查】公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
金额
-
项目地址
重庆市
发布时间
2023/10/24
公告摘要
项目编号-
预算金额-
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
我单位在重庆市网上中介超市公开选取会计师事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:
该项目为直接选取项目,由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。
项目名称对公司全资子公司垫江县人力资源公司和小厦建筑公司专项审计检查
采购人重庆渝垫国有资产经营集团有限公司
投资审批项目
是否破产业务服务项目采购
所需中介服务事项
所需服务类型会计师事务所服务
服务内容(一)企业财务状况及经营情况 1.1.被检查单位财务会计核算是否准确、真实,是否存在财务状况和经营成果不实的问题。 1.2.关注被检查单位资金使用情况,审查资金运作管理是否规范,是否严格执行资金收支两条线管理。结算货款收入是否及时入账,有无截留、转移、隐瞒收入及账外资金等问题。 1.3.是否存在未经集团公司批准,对外借款、投资、担保、捐赠、债务重组以及在银行和非银行金融机构高息存款、委托其他单位理财等行为。 1.4.财务报表的范围、方法、内容和编报是否符合规定,是否存在故意编造虚假财务报表等问题。 1.5.计算各类财务绩效指标,分析财务绩效指标变动的主要原因并进行评价。 1.6.在财务收支检查基础上,审查企业成本效益和预算完成情况,揭示企业在增收节支、预算管理等方面问题。 1.7.对上述财务检查情况和以年年度审计检查整改情况出具审计报告。 (二)企业内部管理情况 .2.1.内部控制制度建立、健全和执行情况。 2.2.检查职工薪酬。对检查期间职工薪酬发放情况进行全面清理,重点关注职工薪酬是否应列入未列入工资总额核算,工资发放是否超限额,是否存在违规发放津补贴、违规开支福利费等情况。 2.3.检查重大经济事项的决策、执行和效果情况。主要对子公司检查期间的“三重一大”事项决策及执行情况,重点审查融资项目、发展战略事项的决策程序,项目招投标制度的建立和执行情况。 (三)以前年度审计整改情况 3.1.是否建立了审计整改机制,被检查单位是否重视审计整改落实工作; 3.2.被检查单位对以往审计发现问题是否按照审计报告提出的审计意见和建议,制定切实可行的整改方案、措施并全面落实实施,反映未整改或整改不到位的问题。 对企业内部管理情况和以前年度审计情况出具审计报告 (四)遵守廉洁纪律情况 3.1.审查被检查单位对中央八项规定精神要求的执行情况。重点关注有无违反中央“八项规定”违规消费、奢侈、浪费等问题。 3.2.检查企业及所属单位领导人员是否存在未按规定取薪及本人或家属经商办企业、与企业发生业务往来等问题,追查企业领导人员有无以权谋私和违反领导干部廉洁从业规定的问题。 3.3.其他违法、违纪问题。 对遵守廉洁纪律情况出具检查报告
中介机构要求以采购公告为准
其他要求说明
服务时限说明60日历天
服务金额¥80000.0元
金额说明发包价:80000.00元(大写:捌万元)
选取方式直接选取
需规避机构
规避原因
选取时间2023-10-27 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。)
采购人业务咨询电话重庆渝垫国有资产经营集团有限公司(023-74679678)
采购需求书下载10.24子公司专项审计.pdf

2023-10-24
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