公告摘要
项目编号2301101000018210931
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 吴诚琳 来源: 发布时间: 2024-12-16 20:31:12


一、 *采购人名称:古丈县市场监督管理局

二、 *履约供应商名称:古丈县古阳镇阳光文具店
三、 *采购项目编号:2301101000018210931
四、 *合同编号:56900226
五、 *验收单位:古丈县市场监督管理局
六、 *验收日期:2024年12月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 一次性筷子 30 90.0 A\一次性筷子 验收通过
2 齐心 起订器 装订机配件 5 40.0 齐心/Comix\起订器 验收通过
3 茶花 一次性塑料杯 杯子 30 450.0 茶花\一次性塑料杯 验收通过
4 大卫 吸水拖把免手洗滚轮 胶棉拖把 1 52.0 大卫\吸水拖把 验收通过
5 梵兴 会议记录表 日记本 20 700.0 梵兴\会议记录表 验收通过
6 晨光 手提资料袋 文件管理 8 120.0 晨光/M&G\手提资料袋 验收通过
7 齐心 40型记事本 通讯录/电话本 30 30.0 齐心/Comix\40型记事本 验收通过
8 得力 5501 透明文件袋 文件管理 30 30.0 得力/deli\5501 验收通过
9 凭证纸 文件管理 2 440.0 A\凭证纸 验收通过
10 档案盒 文件管理 50 150.0 A\定制 验收通过
11 心相印 擦手纸 10 220.0 心相印/Mind Act Upon Mind\无芯纸 验收通过
12 透明胶 2 36.0 A\透明胶 验收通过
13 一次性打包盒碗 20 240.0 A\鑫盛 验收通过
14 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli\0018 验收通过
15 晨光 MG-7103 胶棒 固体胶 5 25.0 晨光/M&G\MG-7103 验收通过
16 白猫 84消毒液 家居消毒液 8 80.0 白猫/WhiteCat\84消毒液 验收通过
17 手套 30 90.0 A\手套 验收通过
18 A4 70g 兰章A4 彩色商务办公用纸 100张/包彩色复印纸 22 836.0 兰章\A4 70g 验收通过
19 劲时 A4 70g 10包/箱 打印/复印纸 13 2860.0 劲时\A4 70g 10包/箱 验收通过
20 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 2 22.0 帮洁\强力去垢亮洁900g 验收通过
21 福天 纸类标签 3 150.0 福天\纸类标签 验收通过
22 晨光 AWT90945 晨光 抽杆夹 拉杆文件夹 AWT90945 (单位:个) 46 115.0 晨光/M&G\AWT90945 验收通过
23 心相印/Mind Act Upon Mind DT15130抽纸 抽纸 10 200.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130抽纸 验收通过
24 心相印/Mind Act Upon Mind 心相印 H200 盒装抽纸 茶语系列 2层 200抽 3盒/提 20 500.0 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 H200 盒装抽纸 茶语系列 2层 200抽 3盒/提(计价单位:提) 验收通过
25 怡宝 怡宝 饮用纯净水 400ml*24瓶 12 576.0 怡宝/C'estbon\400ml*24瓶 验收通过
26 记账凭证纸 2 880.0 西码\记账凭证纸1盒,一件 验收通过
27 劲时A4 70g复印纸(单包装) 4 110.0 劲时\A4 70g 验收通过
28 晨光 GP-1111大容量中性笔办公水性笔签字笔0.7mm 12支黑色 2 70.0 晨光/M&G\GP-1111 验收通过
29 晨光/M&G K35中性笔 K-35 黑色 7 168.0 晨光/M&G\K-35 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:吴诚琳







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