公告摘要
项目编号2871451000000707649
预算金额780.00元
招标联系人-
中标公司广德兰李商贸有限公司1050.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 广德市水利事业发展中心 

二、    *履约供应商名称:  广德兰李商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2871451000000707649  

四、    *合同编号:   30942526 

五、    *验收单位:  广德市水利事业发展中心 

六、    *验收日期:  2024年12月24日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 柏能 桌脚垫 欢迎光临地垫 2 1086.0 柏能\6939252982960 验收通过
2 妙洁 梳齿型扫把簸箕套装 扫把 扫把簸箕套装 家用扫地扫头发两件套 6 417.0 妙洁/magic\梳齿型扫把簸箕套装 验收通过
3 金鸟复印纸 A4/70G 打印/复印纸 办公白纸 8包/箱 30 6360.0 金鸟复印纸/jinniao\A4/70G 验收通过
4 慈缘正堂 室内除臭/芳香用品 檀香 30 444.0 慈缘正堂\FS005381 验收通过
5 心相印 纸袋纸/杯纸 90抽三层硬盒装面巾纸 硬纸盒装抽纸卫生纸 3盒 30 780.0 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印3包一提 验收通过
6 得力 5006 文件夹 文件盒 15 345.0 得力/deli\5006 验收通过
7 大卫 旋转拖把 双驱动免手洗拖把拖布可拆卸地拖墩布 1杆2头旋转拖把 4 1156.0 大卫\D6 验收通过
8 晨光 ARC92556 普通干电池 无汞碱性电池 5号碱性电池 60 588.0 晨光/M&G\ARC92556 验收通过
9 天喜 杯子 玻璃带把手 杯子 12 224.4 天喜\TBL191-450 验收通过
10 信发 TN-JS9904 文件座/文件架/文件框 4 180.0 信发\TN-JS9904 验收通过
11 晨光 金品k-35 中性笔 晨光金品K35中性笔0.5mm 晨光办公用品签字笔 20 560.0 晨光/M&G\金品k-35 验收通过
12 禧天龙 整理箱 收纳箱加厚被子储物箱 8 600.0 禧天龙\X-6069 验收通过
13 晨光 记事本笔记本 50 1390.0 晨光/M&G\APY1DK78 验收通过
14 妙洁 纸杯 50 625.0 妙洁/magic\270ML 验收通过
15 安赛瑞 垃圾袋 40 780.0 安赛瑞\60CM手提垃圾袋 验收通过
16 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 30 1080.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 验收通过
17 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 24 396.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
18 得力 8552 票夹/长尾夹 20 492.0 得力/deli\8552 验收通过
19 得力 8551 票夹/长尾夹 20 360.0 得力/deli\8551 验收通过
20 清水 SM-1121-200 热水瓶 4 112.0 清水\SM-1121-200 验收通过
21 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 20 190.0 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 验收通过
22 优斯特 0801 垃圾袋 点断式平口清洁中号垃圾袋不漏水 200 760.0 优斯特/USEIT\0801 验收通过
23 雪豹 家庭环境清洁剂 清洁剂油葫芦雪豹手榴蛋500g除菌除垢 30 1050.0 雪豹\500g 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah1822048013 





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