公告摘要
项目编号2331351000000084755
预算金额995.00元
招标联系人-
中标公司福泉市文豪文具批发部120.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 福泉市凤山中心学校 
二、    *履约供应商名称:  福泉市文豪文具批发部 
三、    *采购项目编号:  2331351000000084755  
四、    *合同编号:   30197785 
五、    *验收单位:  福泉市凤山中心学校 
六、    *验收日期:  2023年6月12日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 77753 大剪刀 1 58.0 得力\77753 验收通过
2 兰威 LW-730 篮球 5 995.0 兰威/Lenwave\LW-730 验收通过
3 光大 螺旋本 荣誉证书本 材质纸质 单本 60 450.0 光大\A4 验收通过
4 光大 课业本/教学用本 红领巾 争章手册 红领巾教学争章本 100 100.0 光大\A5 验收通过
5 光大 课业本/教学用本 红领巾 争章手册 红领巾教学争章本 60 90.0 光大\A5 验收通过
6 光大 其它装订用品 白色装订线 彩色装订线 彩色线 彩色手工线 棉线 单卷 5 25.0 光大\装订线 验收通过
7 光大 黑板擦 白板擦 20 100.0 光大\黑板擦 验收通过
8 光大 扫把 马桶刷 硬刷 30 540.0 光大\卫生间刷 验收通过
9 得力 18211 得力/deli 18211电源插座(白色) 2 150.0 得力/deli\18211 验收通过
10 得力 18249-05 得力/deli 18249-05延长线插座(单位:只)白 1 55.0 得力/deli\18249-05 验收通过
11 其它纸 双面 铜版纸 A4-A3 120克 160克 200克 260克 300克 一包50张 3 45.0 无品牌\铜版纸 验收通过
12 白猫 蓝洁灵强力洁厕液500g 洁厕剂 洁厕净 一瓶装 20 150.0 白猫/WhiteCat\蓝洁灵强力洁厕液500g 验收通过
13 超威 蚊香艾草清香型 蚊香/蚊香液 40 200.0 超威\蚊香艾草清香型 验收通过
14 李字 蚊香檀香型 10盘装 蚊香/蚊香液 30 150.0 李字\蚊香檀香型 10盘装 验收通过
15 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) 20 160.0 得力/deli\8555 验收通过
16 美的 FS40-18C 电风扇 5 990.0 美的/Midea\FS40-18C 验收通过
17 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒 30 150.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
18 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒 60 300.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
19 南孚/NANFU 9V碱性电池 普通干电池 10 120.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   福泉市凤山萱花小学
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