公告摘要
项目编号2591101000012095714
预算金额86.00元
招标联系人-
中标公司隆回县新旺超市130.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 信访办 来源: 发布时间: 2024-09-04 16:30:19


一、 *采购人名称:邵阳市隆回县公安局

二、 *履约供应商名称:隆回县新旺超市
三、 *采购项目编号:2591101000012095714
四、 *合同编号:52129228
五、 *验收单位:邵阳市隆回县公安局
六、 *验收日期:2024年9月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 日记本 10 230.0 得力/deli\22217 验收通过
2 办公椅 3 540.0 \ 验收通过
3 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 15 240.0 得力/deli\8552ES 验收通过
4 得力deli S74 中性笔 10 180.0 得力/deli\S74 验收通过
5 心相印D130抽纸硬盒抽纸巾酒店车载商务用纸130抽双层长款盒装纸面巾餐巾纸3提9盒 5 125.0 心相印/Mind Act Upon Mind\D130 验收通过
6 得力 0371 订书机 2 40.0 得力/deli\0371 验收通过
7 标拓 2240 墨粉/碳粉 5 240.0 标拓\2240 验收通过
8 得力 0018 回形针 回形针座/盒 10 135.0 得力/deli\0018 回形针 验收通过
9 得力 透明胶 4 86.0 得力/deli\33192 验收通过
10 三益档案 22-584 单据/收据/凭证 1 50.0 三益档案/SANISY\22-584 验收通过
11 晨光 7042 晨光7042黑色笔芯 20 300.0 晨光/M&G\7042 验收通过
12 多功能插座 公牛/BULL GN-212 总控开关插座 3m 2 68.0 公牛/BULL\GN-212 验收通过
13 加厚塑料凳 3 60.0 其他家\大号 验收通过
14 公文包 2 152.0 得力/deli\5865 验收通过
15 超威杀虫剂 2 50.0 超威\862644 验收通过
16 厕所大卷纸盒 2 78.0 军威\厕所卷纸盒 验收通过
17 好媳妇垃圾桶 2 84.0 好媳妇\10L 验收通过
18 玻璃檫纱窗檫 1 108.0 好媳妇\6200 验收通过
19 好媳妇扫把 1 35.0 好媳妇\3403 验收通过
20 娃哈哈 含氧水纯净水 矿泉水550ml*24 矿泉水/纯净水 10 350.0 娃哈哈\含氧水纯净水 矿泉水550ml*24 验收通过
21 惠普/HP 680墨盒黑色/彩色 2 176.0 惠普/HP\680 验收通过
22 订书钉 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装10盒/包 10 130.0 得力/deli\0012 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:信访办







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