公告摘要
项目编号2331101000004902121
预算金额9.00元
招标公司桂阳县教育局
招标联系人-
中标公司桂阳华鑫文体用品中心192.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 宁腾来源: 发布时间: 2023-08-21 09:10:27


一、 *采购人名称:桂阳县教育局

二、 *履约供应商名称:桂阳华鑫文体用品中心
三、 *采购项目编号:2331101000004902121
四、 *合同编号:46489925
五、 *验收单位:桂阳县教育局
六、 *验收日期:2023年8月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 毅力 包角 5 100.0 毅力\111 验收通过
2 九牧 金属软管 铆管 2 200.0 九牧\127894156 验收通过
3 裕华 01 水桶 红大桶 灰桶 15-18-28-35-48-59-29.8-21.9-11.8 1 21.9 裕华/YuHua\01 验收通过
4 卡西欧 程序员型计算器 计算器 1 58.0 卡西欧/Casio\FX-5800P569 验收通过
5 美厨 樟脑丸 樟脑球 苍蝇贴 3 9.0 美厨\樟脑丸1 验收通过
6 巨欧 办公椅 椅子 1 150.0 巨欧\01 验收通过
7 舒布 抹布 毛巾 4-5-8 3 12.0 舒布\抹布 验收通过
8 正点 C13 灭鼠/杀虫剂 750ml 1 28.0 正点\C13 验收通过
9 文通 办公桌 1 580.0 文通\办公桌*9 验收通过
10 优之宝 冲刀 2 276.0 优之宝\冲刀 验收通过
11 得力 9874 印油/印泥/印台 印油 4 20.0 得力/deli\9874 验收通过
12 排插 55-56-57 3 171.0 德力西\排插066 验收通过
13 福源 扫把 2 16.0 福源\扫把1 验收通过
14 得力0232 取钉器 起钉器 4 16.0 得力/deli\得力0232 验收通过
15 晨光 中性笔 签字笔 1 36.0 晨光/M&G\AGP13902 验收通过
16 得力 剪刀 5 40.0 得力\6059 验收通过
17 益美得 不锈钢灰斗 13-18-22-23.8 1 22.0 益美得\01 验收通过
18 晨光 AYZ97512A 印油/印泥/印台 4.8-6.5 6 39.0 晨光/M&G\AYZ97512A 验收通过
19 三益 空白凭证 10 220.0 三益\7905 验收通过
20 晨光 AWG97003 胶水 液体胶 15 60.0 晨光/M&G\AWG97003 验收通过
21 兰韵LY-Q2612A硒鼓适用惠普1005/1010/1020/1018/佳能2900/2900+/3000 1 130.0 兰韵/lanyun\LY-Q2612A 验收通过
22 毅力 包角 2 5.0 毅力\111 验收通过
23 公牛/BULL GN-316 电源插座1.8M 4 192.0 公牛/BULL\GN-316 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:宁腾







返回顶部