公告摘要
项目编号2151351000000085698
预算金额80.00元
招标联系人-
中标公司金沙县梦桤文具店240.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 金沙县禹谟镇中心学校 
二、    *履约供应商名称:  金沙县梦桤文具店 
三、    *采购项目编号:  2151351000000085698  
四、    *合同编号:   30198898 
五、    *验收单位:  金沙县禹谟镇中心学校 
六、    *验收日期:  2023年6月27日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 立白 去油王餐具净 洗洁精 商用 餐厅专用5kg、20kg可选 30 1200.0 立白/Liby\去油王餐具净 验收通过
2 得力 5683 档案盒 A4塑料档案盒 粘扣蓝色 55mm 单只装 10 120.0 得力/deli\5683 验收通过
3 宝克 PC1828 中性笔 大容量磨砂笔杆中性笔 0.5mm 12/盒 20 500.0 宝克/Baoke\PC1828 验收通过
4 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 亮白洗衣粉5kg/袋 30 1380.0 立白/Liby\亮白洗衣粉5kg 验收通过
5 雕牌 净爽青柠香252克 雕牌 洗衣皂 净爽青柠香252克 20 100.0 雕牌\净爽青柠香252克 验收通过
6 南孚 5号电池 南孚 5号电池/ 南孚 5号1.5V 聚能环碱性 电池 2节/卡 (单位:卡)普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
7 得力 2001 美工刀 大号 可换刀片(混)(把) 4 14.0 得力/deli\2001 验收通过
8 得力 6010 剪刀 大号办公生活剪刀210mm 10 80.0 得力/deli\6010 验收通过
9 得力 7101 胶棒 固体胶 9g/支 白色棒芯 12支/盒 6 138.0 得力/deli\7101 验收通过
10 得力 0012 订书钉 订书钉12# 1000枚/盒 10盒装 10 100.0 得力/deli\0012 验收通过
11 得力 7303 胶水 高粘度液体胶 学习办公通用胶水 12只装 1 45.0 得力/deli\7303 验收通过
12 得力 8553 票夹/长尾夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹 硬壳彩色中号32mm-24只 10 130.0 得力/deli\8553 验收通过
13 得力 8551 票夹/长尾夹 硬壳彩色大号50mm-12只 10 150.0 得力/deli\8551 验收通过
14 得力 6600ES 中性笔 0.5mm子弹头(黑)(12支/盒) 20 240.0 得力/deli\6600ES 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   李作乾
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