招标
深国际2024年度建设工程项目竣工结算审计服务三标段公开招标采购公告
金额
-
项目地址
广东省
发布时间
2024/04/01
公告摘要
公告正文
招标公告
深国际2024年度建设工程项目竣工结算审计服务三标段公开招标采购公告
项目信息
项目名称: | 深国际2024年度建设工程项目竣工结算审计服务三标段 | 项目编号: | 241OA0220504 |
项目地址: | 深圳、义乌、长沙 | 项目类型: | 服务 |
采购方式: | 公开招标 | ||
项目行业分类: | 建筑业 | 资金来源: | 企业自筹 |
项目概况: | 招标范围:本次招标范围包括但不限于:深国际义乌智慧综合物流港项目二期工程(简称“义乌二期项目”)、深国际长沙综合物流港项目一期工程W2、W7物流仓库项目(简称“长沙一期B项目”)的竣工结算审计业务。若计划出现调整以招标人实际要求审计项目为准,委托项目可能增减,但结算审计项目费用计费方式、费率按招标文件以及合同约定等相关规定保持不变。 服务内容包括:根据国家及地方规定、施工合同、竣工资料、计价规范、招标人相应管理制度(或工作指引)等资料对项目公司提交的本项目范围内的全部工程建设费用的竣工结算资料进行全面审核,对项目工程建设过程的管理行为进行合法性、合规性审查;对所有工程建设合同结算进行审查,提供结算审核相关工程量计算书、计算模型及相关计价文件,并与合同施工单位或各项目公司核对工程量及结算价格,配合招标人的工作,出具结算审计报告。具体包括不限于以下内容: 1、内控管理审计 (1)对项目建设资料进行审计,资料是否真实、完整。 (2)检查项目管理程序的合法性和合规性; (3)检查项目招标采购是否符合国家、地方、国资监管及企业规定。 (4)检查项目建设过程中,是否按企业工程管理相关制度流程执行到位;工程管理主要业务环节可研、设计管理、招投标管理、采购管理、合同管理、现场管理、结算管理是否按工程管理制度流程执行; (5)检查重点项目重大签证变更、合同变更、工程奖励、是否与合同、当地规定冲突、是否存在违规情况。 2、结算造价审计内容 (1) 审计结算资料是否完整真实,结算资料的编制是否准确; (2) 审计实际结算方式与合同及补充合同约定的结算方式是否相符; (3) 审计合同范围外发生的工程价款是否真实、合法、有效; (4) 审计分部分项、措施项目、其他工程项目工程量是否与施工图、设计变更、现场签证等相关资料及现场实际相符,工程量是否计算准确,新增单价是否合理; (5) 审计分包项目与总包项目是否重复计算,配合费用的计算是否符合合同约定; (6) 审计工程变更、索赔、奖励及违约金是否符合合同约定及相关规定; (7) 审计其它与竣工结算审计有关资料的真实性和合理性等。 | ||
公告名称: | 深国际2024年度建设工程项目竣工结算审计服务三标段公开招标采购公告 | 公告发布媒体: | 深圳阳光采购平台,中国招投标公共服务平台 |
公告开始时间: | 2024-04-01 15:00 | ||
公告信息: |
招标段/包(1)
标段/包名称: | 深国际2024年度建设工程项目竣工结算审计服务三标段 | 标段/包编号: | 241OA0220504/01 |
报价方式: | 其他 | 预算价(元): | 免费注册即可查看.00 |
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 是 | 保证金金额(元): | 10000.00 |
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交领取文件申请资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
工期/交货期/服务期(天): | 45 | (工期/交货期/服务期)说明: | 1、合同服务周期:自项目签订合同起至完成所有项目整体结算审计止。 2、单个项目审计周期:资料齐全30天出具结算造价审计初稿,造价核对完成经招标人审核后15天出具正式审计报告。 |
招标/采购范围: | 招标范围:本次招标范围包括但不限于:深国际义乌智慧综合物流港项目二期工程(简称“义乌二期项目”)、深国际长沙综合物流港项目一期工程W2、W7物流仓库项目(简称“长沙一期B项目”)的竣工结算审计业务。若计划出现调整以招标人实际要求审计项目为准,委托项目可能增减,但结算审计项目费用计费方式、费率按招标文件以及合同约定等相关规定保持不变。 服务内容包括:根据国家及地方规定、施工合同、竣工资料、计价规范、招标人相应管理制度(或工作指引)等资料对项目公司提交的本项目范围内的全部工程建设费用的竣工结算资料进行全面审核,对项目工程建设过程的管理行为进行合法性、合规性审查;对所有工程建设合同结算进行审查,提供结算审核相关工程量计算书、计算模型及相关计价文件,并与合同施工单位或各项目公司核对工程量及结算价格,配合招标人的工作,出具结算审计报告。具体包括不限于以下内容: 1、内控管理审计 (1)对项目建设资料进行审计,资料是否真实、完整。 (2)检查项目管理程序的合法性和合规性; (3)检查项目招标采购是否符合国家、地方、国资监管及企业规定。 (4)检查项目建设过程中,是否按企业工程管理相关制度流程执行到位;工程管理主要业务环节可研、设计管理、招投标管理、采购管理、合同管理、现场管理、结算管理是否按工程管理制度流程执行; (5)检查重点项目重大签证变更、合同变更、工程奖励、是否与合同、当地规定冲突、是否存在违规情况。 2、结算造价审计内容 (1) 审计结算资料是否完整真实,结算资料的编制是否准确; (2) 审计实际结算方式与合同及补充合同约定的结算方式是否相符; (3) 审计合同范围外发生的工程价款是否真实、合法、有效; (4) 审计分部分项、措施项目、其他工程项目工程量是否与施工图、设计变更、现场签证等相关资料及现场实际相符,工程量是否计算准确,新增单价是否合理; (5) 审计分包项目与总包项目是否重复计算,配合费用的计算是否符合合同约定; (6) 审计工程变更、索赔、奖励及违约金是否符合合同约定及相关规定; (7) 审计其它与竣工结算审计有关资料的真实性和合理性等。 为保证结算审计的准确性、与现场实际的符合性,要求投标人组织审计团队人员根据结算资料对项目现场进行1-2次的查勘、对照、核实施工内容及工程量,由此产生的差旅费、交通费、住宿费等相关费用包含在咨询服务费内,由投标人自行承担。 | ||
资格条件: | 1、本次招标要求投标人必须是在中华人民共和国境内注册(不含港、澳、台地区)的独立法人机构或其他组织(提供营业执照副本复印件或组织机构代码证等或其他主体开办证明),并在人员、业绩、信誉等方面具有相应的能力(详见招标文件)。 2、投标人必须是未参与过其所投标标段中被审项目的工程量清单编制或审核、结算编制或审核、全过程造价咨询等服务单位。 3、 投标人近三年内(2021年3月1日至投标截止日)没有骗取中标和严重违约、提供的服务没有重大质量问题及安全事故,未受到行政处罚、无不良诚信行为记录(投标文件中提供承诺函原件,格式详见招标文件第五章投标文件格式)。 4、本项目不接受联合体投标。 | ||
文件获取开始时间: | 2024-04-01 15:00 | 文件获取截止时间: | 2024-04-09 15:00 |
质疑截止时间: | 2024-04-08 09:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-04-08 09:00 |
递交文件截止时间: | 2024-04-10 09:00 | 开标时间: | 2024-04-10 09:00 |
文件获取地点: | 深圳市福田区红荔西路8045号深国际大厦20楼 | ||
开标地点: | 深圳市福田区红荔西路8045深国际大厦16楼1612会议室 |
招标人信息
采购单位名称: | 深国际控股(深圳)有限公司 | 采购单位地址: | 广东省深圳市福田区 |
联系人: | 审计部 | 联系电话: | 13420955107 |
返回顶部