公告摘要
项目编号2741101000016035788
预算金额960.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈敦望 来源: 发布时间: 2024-10-28 09:26:33


一、 *采购人名称:岳阳市岳阳楼区东方红小学

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区富哲文体商贸行
三、 *采购项目编号:2741101000016035788
四、 *合同编号:55186082
五、 *验收单位:岳阳市岳阳楼区东方红小学
六、 *验收日期:2024年10月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清风 擦手纸200抽1层无香 擦手纸 2 240.0 清风/qingfeng\擦手纸200抽1层无香 验收通过
2 南孚 电池5号5粒可撕 10卡/50粒 7号5粒可撕 10卡/50粒 6 750.0 南孚/NANFU\电池 验收通过
3 喜盈盈 会议桌布红色绒布办公红绒布大红色180*500cm 台布 4 400.0 喜盈盈\红绒布 验收通过
4 威力 挂锁0 挂锁 20 160.0 威力\挂锁0 验收通过
5 通派 志愿者服装 定制马甲 旗帜套装 4 260.0 通派\志愿者服装 验收通过
6 佳帮手 玻璃刮 10 280.0 佳帮手\玻璃清洁器 验收通过
7 心相印 硬盒抽纸1 硬盒抽纸 4 940.0 心相印/Mind Act Upon Mind\硬盒抽纸1 验收通过
8 子弹头 排插 插座 30 1080.0 子弹头\8孔插座11256 验收通过
9 南韩 黄色固体胶35g 胶棒 4 192.0 南韩\黄色固体胶35g 验收通过
10 中亚 哨子 30 840.0 中亚/zhongya\口哨11 验收通过
11 得力 S26 中性笔 600 1800.0 得力/deli\S26 验收通过
12 艾奇意 艾条底座 20 60.0 艾奇意\艾灸底座 验收通过
13 汉医 艾条 五年陈艾 100 2600.0 汉医\五年陈 艾纯艾 灸条 验收通过
14 南洋 橡胶手套 橡胶手套 手套 20 160.0 南洋\橡胶手套 验收通过
15 茶花 布拖把 20 300.0 茶花\拖把 验收通过
16 维克奇 纸杯 4 960.0 维克奇\本色纸杯 验收通过
17 宝格雄狮 黑板擦 白板擦 黑板刷 白板刷 200 1000.0 宝格雄狮\黑板擦 白板擦 验收通过
18 春丰 粉笔 6 1080.0 春丰\无尘塑光粉笔 验收通过
19 春丰 粉笔 6 960.0 春丰\无尘塑光粉笔 验收通过
20 维达 10卷200g 卷筒纸 24 720.0 维达/Vinda\10卷200g 验收通过
21 白猫 84消毒液700克 240 1920.0 白猫/WhiteCat\84消毒液700克 验收通过
22 得力0764电热水壶1.8L(灰白)(台) 8 1036.0 得力/deli\0764 验收通过
23 得力0763电热水壶1.5L(灰白)(台) 7 700.0 得力/deli\0763 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈敦望







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