公告摘要
项目编号2491451000000309935
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称:  芜湖文韵文化用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号:  2491451000000309935  
四、    *合同编号:   30568558 
五、    *验收单位:  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期:  2023年11月27日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 莱盛 LS-W1108A 粉盒 有芯片 惠普HP Laser 108 MFP 136 MFP 138 硒鼓墨盒 2支装 1 249.0 莱盛/Laser\LS-W1108A 验收通过
2 金士顿 DTX/128GB U盘 1 110.0 金士顿/Kingston\DTX/128GB 验收通过
3 莱盛 LS-BRO-TN2225 粉盒 2 240.0 莱盛/Laser\LS-BRO-TN2225 验收通过
4 得力 1512 电子计算器 1 45.0 得力/deli\1512 验收通过
5 得力 8556ES 票夹/长尾夹 4 60.0 得力/deli\8556ES 验收通过
6 得力 5683 档案盒 24 360.0 得力/deli\5683 验收通过
7 金士顿 DTX/256GB U盘 2 518.0 金士顿/Kingston\DTX/256GB 验收通过
8 普联 TL-WDR5620千兆版 智能路由器 1 192.0 普联/TP-Link\TL-WDR5620千兆版 验收通过
9 得力 0368 订书机省力订书器 3 90.0 得力/deli\0368 验收通过
10 维达 3层130抽*6包 抽纸超韧系列软包 10 220.0 维达/Vinda\3层130抽*6包 验收通过
11 得力 0012 订书钉 10 20.0 得力/deli\0012 验收通过
12 得力 橡皮筋 橡皮筋 乳胶圈 橡皮圈 皮套 捆扎胶圈 /包 5 30.0 得力/deli\3211 验收通过
13 得力 S01 按动签字笔 5 150.0 得力/deli\S01 验收通过
14 资料册得力插页袋A4分页透明卷子夹活页收纳整理文件袋办公用品5230 12 154.8 得力\5230 验收通过
15 得力 0018 得力(deli)回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公专用 100个装 0018/盒 10 20.0 得力/deli\0018 验收通过
16 得力(deli)250ml 加厚一次性杯子纸杯 5 62.5 得力\9560 验收通过
17 得力(deli) 大号固体胶胶棒粘性强儿童手工课胶水办公用品文具 7102 24 48.0 得力/deli\7102 验收通过
18 亚太森博 雅文A4 75g 打印/复印纸 2 356.0 亚太森博\雅文A4 75g 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   吴定丙
返回顶部