公告摘要
项目编号-
预算金额9.8万元
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
根据科室需求拟对下列设备采用院内询价的方式实施采购,欢迎符合资格的供应商参加询价。
序号
项目名称
服务时间
预算总金额(元)
1
内部控制评价、风险评估服务
指定时间
98000

一、请有意参加询价的单位邮寄以下有效证件及报价表(须加盖公章)前来报名询价:
1、服务项目询价表;
2、《文明招投标行为承诺函》;
3、《营业执照》;
4、投标人资格情况及相关证明;
5、法定代表人授权书;
6、按上级文件要求,需提供法定代表人及被授权人近三个月社保缴纳明细;
7、投标人须提供信用网官方实时信用记录;
8、投标人近3年以来具有相关服务项目业绩情况(中标合同或发票);
9、其它招标文件要求的内容及投标人认为需要补充的内容。
二、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日,即2024年3月8日至2024年3月14日。
三、请报名投标的单位务必在2024年3月14日16:00之前将相关报名资料全部盖章并扫描,同时填写《投标基本信息登记表》(xls格式,无需打印盖章),以“0314+项目名称+公司名称”命名扫描文件,通过邮件方式送到指定邮箱70076812@qq.com。
四、投标单位必须在规定日期前将上述报名资料备齐并发送邮件到指定邮箱,我单位验证合格后方获得询价资格。
联系人:陈老师
联系电话:83009832 
内部控制评价及风险评估报告审计服务项目参数
项目背景
项目内容
项目名称
单位
预算金额(元)
备注
内部控制评价及风险评估审计服务

98000元
共2个项目2个报告

采购要求
具体采购参数要求:
1.会计师事务所应具有从业所需的营业执照和执业许可证。
2.对医疗卫生行业审计具有一定的理解,以保证其业务质量和效力及其效果的可靠性,包括且不限于医疗卫生单位内部控制咨询/审计、财务收支审计等。
3.熟悉《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》、《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》、《关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》、《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》等一系列上级部门关于公立医院管理的制度、文件,全面、系统、客观地识别、评价本院的内部控制,形成内部控制评价报告;分析本院经济活动及相关业务活动存在的风险,提出相应的风险应对策略并形成书面报告。
4.供应商应从单位层面和业务层面分别对内部控制、风险进行识别、分析,包括制度建设、组织架构、机构运行、各类业务管理(包括但不限于预算管理、财务收支、采购管理、基建管理、科研项目管理)等。
5.对医院各部门进行走访,了解各项工作的开展情况以及可能存在的风险信息,必要时可进行穿行测试。
6.供应商应仔细梳理本院在过去3年内(2021-2023)所有的审计报告,针对性地分析、评价相关审计报告中提到的问题是否已整改到位、目前是否仍存在相关问题。
7.供应商需安排项目负责人与采购人进行对接,并按照采购人要求安排人员在规定时间内完成风险评估及内控评价工作。
8.需配备高素质且专业能力强的服务团队,其中驻场人员≥5人,含注册会计师≥1人。
9.本项目报告出具后一年内应随时响应医院对报告的相关疑问。
10.实施时间:合同签订后,10个工作日内完成并出具报告。
11.付款方式:供应商根据合同要求,完成所有工作任务,出具风险评估、内控评价报告并验收合格后,采购人全额支付合同价款。
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