公告摘要
项目编号2431451000000162706
预算金额92.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市第二十九中学 
二、    *履约供应商名称:  合肥乐雷信息科技发展有限公司 
三、    *采购项目编号:  2431451000000162706  
四、    *合同编号:   30424093 
五、    *验收单位:  合肥市第二十九中学 
六、    *验收日期:  2023年7月7日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力/deli 中性笔替芯 6901标准半针管头笔芯 签字笔替芯0.5mm 单支装 黑色 /铅芯 500 300.0 得力/deli\6901 验收通过
2 得力/deli 中性笔替芯 6901标准半针管头笔芯 签字笔替芯0.5mm 单支装 黑色 /铅芯 500 300.0 得力/deli\6901 验收通过
3 茶花 扫把簸箕套装213001 20 700.0 茶花\茶花茶花扫把套装 验收通过
4 茶花 扫把簸箕套装213001 20 700.0 茶花\茶花茶花扫把套装 验收通过
5 得力/deli 29mm镀镍回形针 3#金属曲别针 200枚/筒 办公用品 0037 别针/回形针/大头针 5 20.0 得力/deli\0037 验收通过
6 爱特福84 消毒液家用468ml*30瓶整箱 家居消毒液 4 520.0 爱特福\爱特福84消毒液 验收通过
7 晨光绒面荣誉证书ASC99307 奖状/证书 60 420.0 晨光/M&G\晨光 ASC99307 验收通过
8 收纳夹燕尾长尾夹 票据夹 得力 夹子/收纳夹子 10 78.0 得力/deli\得力8552S 验收通过
9 收纳夹燕尾长尾夹 票据夹 得力 夹子/收纳夹子 10 105.0 得力/deli\得力8552S 验收通过
10 得力文具7941办公商务用品加厚大号16K皮面笔记本日记录记事本B5 30 744.0 得力/deli\得力文具7941办公商务用品加厚大号16K皮面笔记本日记录记事本B5 验收通过
11 得力1.0mm中性笔 黑色水笔 加粗商务签字笔 碳素笔办公用品 学生用练字笔粗头笔芯文具用品 2 47.6 得力/deli\A134 验收通过
12 得力 6600ES 中性笔经典0.5mm子弹头签字笔水笔12支/盒 8 92.0 得力/deli\6600ES 验收通过
13 得力 6600ES 中性笔经典0.5mm子弹头签字笔水笔12支/盒 8 92.0 得力/deli\6600ES 验收通过
14 得力/deli175mm中号不锈钢剪刀 家用办公美工剪子 黑色6027 175mm-包胶 5 49.0 得力/deli\6027 验收通过
15 得力 7102 固体胶胶水 12支/包 5 90.0 得力/deli\7102 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   蒋树
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