公告摘要
项目编号2391101000017033564
预算金额9.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 罗凯姿 来源: 发布时间: 2024-12-02 14:40:28


一、 *采购人名称:湘乡市中沙镇中心学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号:2391101000017033564
四、 *合同编号:56062179
五、 *验收单位:湘乡市中沙镇中心学校
六、 *验收日期:2024年12月2日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 蒙玛特 原木色1.5米画架/画板 10 500.7 蒙玛特\蒙玛特画架 验收通过
2 禧天龙 6090 120L透明整理箱 1 75.0 禧天龙/Citylong\6090 验收通过
3 宝格 MT-051 Mt-051黑板擦 8 21.84 宝格\MT-051 验收通过
4 湖消 灭火箱 2 85.0 湖消\灭火器箱 验收通过
5 威力 挂锁 黑色 40mm黑色挂锁 8 54.4 威力\挂锁 黑色 验收通过
6 得力 6817 得力思达6817优逸白板笔(支) 10 20.0 得力/deli\6817 验收通过
7 得力 6817 得力思达6817优逸白板笔(支) 3 6.0 得力/deli\6817 验收通过
8 莱特 莱特6105现金日记账本/账册 8 144.0 莱特\6105 验收通过
9 博文 2580-3 博文/bowen2580-3记事本A5 5 54.4 博文/bowen\2580-3 验收通过
10 得力 70700-24 马克笔 5 163.15 得力/deli\70700-24 验收通过
11 卡夫威尔 刷子 10 40.0 卡夫威尔\刷子 验收通过
12 晨光/M&G apye129b记事本A6 5 36.0 晨光/M&G\晨光apye129b 验收通过
13 财兴 财兴不干胶标签 1 8.4 财兴\不干胶标签 验收通过
14 公牛/BULL GN-316 电源插座3M 1 74.25 公牛/BULL\GN-316 验收通过
15 得力9873原子印油(红)、(蓝)(瓶) 2 7.2 得力/deli\9873 验收通过
16 得力0021彩色工字钉(混)(35枚/盒) 8 22.4 得力/deli\0021 验收通过
17 得力 0025 别针/回形针/大头针 3 9.0 得力/deli\0025 验收通过
18 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 4 6.4 得力/deli\0012 验收通过
19 安格耐特f4116计数跳绳 20 480.0 得力/deli\F4116 验收通过
20 得力 14880 条码扫描枪 1 108.04 得力/deli\14880 验收通过
21 得力73611素描纸160g-8k-20张/包 3 26.4 得力/deli\73611 验收通过
22 得力/deli 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 16 108.0 得力/deli\6009 验收通过
23 泰格风韵A3 80g复印纸 4包/箱 1 220.5 泰格风韵\泰格风韵A3 80g 验收通过
24 超霸高伏碱性电池27A/12V 10 40.0 超霸/GP\超霸高伏碱性电池27A/12V 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:罗凯姿







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