中标
合肥文昌集体资产经营有限公司关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
76.80元
项目地址
安徽省
发布时间
2025/01/22
公告摘要
项目编号2731451000000695539
预算金额76.80元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥文昌集体资产经营有限公司 

二、    *履约供应商名称:  安徽财园商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号:  2731451000000695539  

四、    *合同编号:   30931386 

五、    *验收单位:  合肥文昌集体资产经营有限公司 

六、    *验收日期:  2025年1月22日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 小竹扫把 扫把 竹丝扫把 竹丝小条把 5 50.0 无品牌\小竹扫把 验收通过
2 乐子君 乐子君 草坪 绿篱 装饰毯 装饰草皮 装饰毯 2 116.0 乐子君\草坪 验收通过
3 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 农夫山泉 饮用天然水550ml*24瓶/件 矿泉水/纯净水 2 66.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 验收通过
4 清水 1071 清水(SHIMIZU)保温壶家用热水瓶大容量玻璃内胆樱花粉 2L热水瓶 4 140.0 清水\1071 验收通过
5 立得惠 大盘纸 立得惠700克 中心抽大盘纸卷筒纸 2 250.0 立得惠\大盘纸 验收通过
6 工霸 工霸(GONGBA)木杆无纺布拖把胶棉拖把 10 100.0 工霸\木杆无纺布拖把 验收通过
7 君陌防尘网工地绿网覆盖建筑安全网安全网盖土4针 8*30 100 2200.0 无品牌\绿网 验收通过
8 得力 7103 得力(deli)固体胶胶棒 7103 24 76.8 得力/deli\7103 验收通过
9 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   赵祥 





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