公告摘要
项目编号2491101000002269814
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员来源: 发布时间: 2023-04-25 17:01:13


一、 *采购人名称:株洲市渌口区接待服务中心

二、 *履约供应商名称:渌口区博文办公用品经营部
三、 *采购项目编号:2491101000002269814
四、 *合同编号:44479036
五、 *验收单位:株洲市渌口区接待服务中心
六、 *验收日期:2023年4月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 酷波德 棕色伞 60 1380.0 酷波德\无型号 验收通过
2 雷达 杀虫剂喷雾 600ml 柑橘香 灭鼠/杀虫剂 5 175.0 雷达/Raid\杀虫剂喷雾 600ml 柑橘香 验收通过
3 得力 费用报销单 6 90.0 得力/deli\费用报销单 验收通过
4 爱上雨天 TP-906 雨衣 100 1500.0 爱上雨天\TP-906 验收通过
5 晨光 晨光抽杆夹5mm/10mm/15mm/25mm 20 50.0 晨光/M&G\无型号 验收通过
6 晨光 晨光抽杆夹5mm/10mm/15mm/25mm 20 40.0 晨光/M&G\无型号 验收通过
7 晨光 晨光抽杆夹5mm/10mm/15mm/25mm 20 40.0 晨光/M&G\无型号 验收通过
8 晨光 晨光抽杆夹5mm/10mm/15mm/25mm 10 40.0 晨光/M&G\无型号 验收通过
9 正点 正点电蚊香套装(1液+1器) 3 66.0 正点\无型号 验收通过
10 正点 正点电热蚊香液 3 45.0 正点/NOON\无型号 验收通过
11 榄菊 榄菊蚊香 6 30.0 榄菊/Lanju\无型号 验收通过
12 得力 圆珠笔0.7mm子弹头(蓝) 4 40.0 得力/deli\6505 验收通过
13 书立 10 300.0 得力/deli\无 验收通过
14 No.7123 胶棒 得力强力固体胶 12 60.0 得力/deli\No.7123 验收通过
15 得力 资料册 26 572.0 得力/deli\A4 验收通过
16 得力 双面胶 5 10.0 得力/deli\无 验收通过
17 张小泉 SS-125 剪刀 10 180.0 张小泉\SS-125 验收通过
18 原始凭证粘贴单 6 90.0 西玛表单\无 验收通过
19 DGD1506BQ 九阳电热水壶 1 298.0 九阳/Joyoung\DGD1506BQ 验收通过
20 好媳妇 好媳妇胶棉拖把 1 52.0 好媳妇\拖把 验收通过
21 蓝百旺 A4 70g 打印/复印纸 3 720.0 蓝百旺\A4 70g 验收通过
22 得力 得力起钉器 2 8.0 得力/deli\0231 验收通过
23 得力 DL-1541 电子计算器 2 124.0 得力/deli\DL-1541 验收通过
24 公牛(BULL)GN-607 新国标插座 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 4位总控全长3米 5 190.0 公牛/BULL\GN-607(3m) 验收通过
25 公牛(BULL)GN-607 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 4位总控全长1.8米 3 105.0 公牛/BULL\GN-607 验收通过
26 现金账/银行账 记账本 1 25.0 金录\记账本 验收通过
27 晨光彩色中性笔本味系列AGPA9201 4 120.0 晨光/M&G\A9201 验收通过
28 晨光/M&G ARP50901中性笔 6 360.0 晨光/M&G\ARP50901 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







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