公告摘要
项目编号2851351000000073038
预算金额70.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 福泉市马场坪中心学校 
二、    *履约供应商名称:  福泉市诺昊办公用品总汇 
三、    *采购项目编号:  2851351000000073038  
四、    *合同编号:   30190139 
五、    *验收单位:  福泉市马场坪中心学校 
六、    *验收日期:  2023年6月8日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 光大 卡套/证件套 A4 A3卡套 胶套 透明 塑料 134 402.0 光大\卡套 胶套 验收通过
2 光大 信纸 80克 A3作品纸 50张每包 硬笔书法纸 11 275.0 光大\A3作品纸 验收通过
3 光大 地球仪 DLY科技制作地球仪 小牛顿科技材料 单位套 90 1350.0 光大\地球仪 DLY科技制作 验收通过
4 得力 得力/deli 3991插座_2+2_2米_泡壳装(白)(只)插板 5 140.0 得力/deli\3991 验收通过
5 得力 S635 得力/deli S635 瓶装墨水(黑) (单位:盒) 10 180.0 得力/deli\S635 验收通过
6 光大 其它粘胶用品 背胶魔术贴 勾面加毛面 单位一套 长度25米 宽度2.5厘米 2 70.0 光大\背胶魔术贴 验收通过
7 登比 鞋套 一次性鞋套 1 12.0 登比\鞋套 验收通过
8 锐牌 其它功能笔 水彩笔 单位筒 10 180.0 锐牌\6012 验收通过
9 光大 扫把 竹扫把 单把 7 105.0 光大\竹扫把 验收通过
10 光大 其它纸 A3封面纸 各色 每包100张 1 45.0 光大\A3封面纸 验收通过
11 其它纸 宣纸 2 370.0 光大\宣纸 验收通过
12 光大 挂锁 链子锁 单把 1 18.0 光大\链子锁 验收通过
13 得力 得力8313文件袋(蓝)(单位:个)(100115536PCS) 60 60.0 得力/deli\8313 蓝 验收通过
14 得力 9875 得力/deli 9875秒干印油(红)(瓶) 1 7.0 得力/deli\9875 验收通过
15 无品牌 各种规格型号 黑色垃圾袋 一包约50个 10 195.0 无品牌\各种黑色垃圾袋 验收通过
16 得力 3998 得力/deli 3998电源插座接线板(白)(只) 5 225.0 得力/deli\3998 验收通过
17 妙洁 一次性手套 20 60.0 妙洁/magic\一次性手套 验收通过
18 蓝月亮 深层洁净护理洗衣液 2kg瓶装+1kg*2袋装 洗衣液/洗衣粉 4 112.0 蓝月亮/Blue moon\深层洁净护理洗衣液 2kg瓶装+1kg*2袋装 验收通过
19 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 30 150.0 李字\檀香型 10单盘装 验收通过
20 清风 10包120抽3层 抽纸 20 240.0 清风/qingfeng\10包120抽3层 验收通过
21 白猫 柠檬红茶5kg 洗洁精 8 280.0 白猫/WhiteCat\柠檬红茶5kg 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   福泉市第五小学
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