公告摘要
项目编号2291451000000291535
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 桐城市同安小学 
二、    *履约供应商名称:  桐城市奥森健身器材经营部 
三、    *采购项目编号:  2291451000000291535  
四、    *合同编号:   30551595 
五、    *验收单位:  桐城市同安小学 
六、    *验收日期:  2023年11月6日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金丝猴 教学圆规 12 120.0 金丝猴\S010 验收通过
2 文件柜 大器文件柜 2 900.0 无品牌\无型号 验收通过
3 玛丽文化 A4 70 打印/复印纸 2 44.0 玛丽文化\A4 70 验收通过
4 得力 6916 替芯/铅芯 16 320.0 得力/deli\6916 验收通过
5 得力 64101 档案袋 115 69.0 得力/deli\64101 验收通过
6 齐心 B3635 票夹/长尾夹 6 54.0 齐心/Comix\B3635 验收通过
7 齐心 B3633 票夹/长尾夹 4 44.0 齐心/Comix\B3633 验收通过
8 纽赛 NS081 订书机 4 140.0 纽赛/NUSIGN\NS081 验收通过
9 玛丽 3240 学生用笔记本 96 96.0 玛丽\3240 验收通过
10 晨光 素描/素写本 5 30.0 晨光/M&G\8k 验收通过
11 南孚 5号电池 普通干电池 5 625.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
12 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 5 625.0 南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池 验收通过
13 晨光 K-35 中性笔 5 150.0 晨光/M&G\K-35 验收通过
14 晨光 Q7 中性笔 25 250.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
15 晨光 ADM94856 文件袋 100 500.0 晨光/M&G\ADM94856 验收通过
16 全无敌 室内除臭/芳香用品 10 200.0 全无敌/QuanWuDi\1125088 验收通过
17 得力 Z7545 打印/复印纸 83 1867.5 得力/deli\Z7545 验收通过
18 得力 磁性贴 软磁拼音 田字格 36 324.0 得力/deli\7825 验收通过
19 清水 SM-3262 日用百货>杯子/水杯/水壶>热水瓶 清水按钮水瓶2L 3 204.0 清水\SM-3262 验收通过
20 航天 高档无尘粉笔 粉笔 10 1000.0 航天\高档无尘粉笔 验收通过
21 航天 高档无尘粉笔 粉笔 10 750.0 航天\高档无尘粉笔 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   桂龙祥
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